
老师:您好!我们是一家小规模小型微利企业。公司之前的会计(已经离职)在申报去年第二、三季度的企业所得税时,资产总额都填错了,营业收入,主营业务成本,利润都是0,没有数据,但实际这两个季度都有开票,这样填写企业所得税,会有怎样的问题?
老师请问我去年的亏损为什么所得税申报带出来的数字不一样啊老师请问我报财务报表,有一笔项目上发票没来我提前结转了成本,现在财务报表,存货这里数字把那笔直接剪了但是财务报表上看不到这笔,申报会计报表这笔数字对不上,我应把这笔放在哪个上面是工程物资还是在建工程还是库存商品
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
郭老师 郭老师 老师,您好,我看您的指导,把营业外支出417万金额,调整到其他业务收入里面,现在是从第1季度财务报表里面就有这个营业外支出这个417万,我是从第1季度财报直到第3季度财报都需要更改一下吗?老师?我刚改了第一季度的财务报表,但是企业所得税申报表更改不了,这样导致成本数据和财务报表上不一致。我问了大厅,大厅也说改不了企业所得税的季报。我现在能 只更正第4季度的财务报表和申报表吗?之前不改了,这样就是1-3季度财报上面有营业外支出这个科目417万,到第4季度营业外这个科目为0,增加了成本上了,这样可以吗?老师
发现23年一季度财务报表没申报,于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表,填写利润表数据时,提示利润总额和申报的一季度所得税不一致,财务软件里利润表的利润总额是正数,但是申报的一季度所得税,利润总额是负数,问题1:这个是不是只能是报所得税时管理费用那里多算了,因为我看到所得税成本收入和财务软件里的的一致。还发现税局里二季度财务报表、所得税报表能对上财务软件里的数据,但三季度和四季度这三者对不上,其中对不上的项目有营业成本、研发费用(研发费用在管理费用下,管理费用都能对上)问题②我现在补申报23年1季度利润表,是要在管理费用那里,增加数额,直到跟一季度所得税利润总额数保持一致吗
一般纳税人监控设备租赁费开票税率是多少
老师,我们是总公司,有分公司,增值税是总公司和分公司各自申报,所得税和财务报表是由总公司申报,看超不超500万升成一般纳税人是看总公司的营业收入,还是看总分公司合并的营业收入呀
老师,公司收到房租发票,实际还没支付,怎么写分录
老师,您好!想问下员工借款5000元,拿票回来报销4200元,报销费用从借款抵扣,员工还回800元,抵扣的费用怎么登从银行日记账提现呢?
公司盈利的情况下可以不提取盈余公积金吗?不分红也不提取盈余公积,就一直放在利润分配中,这个会不会有什么影响呢?
老师 我们公司25年9月提前采购了一批90万的货 25年9月已开票 发票已勾选 但是26年也一直没有发货 这批货我可以放在库存商品里面不结转吧?
个税需要计提吗?比如应发6000元,个税500,社保500,实发5000元。
你好,老师,25年,12月份季度所得税报表有盈利,需要交所得税,这一年有异地预缴的所得税,我现在报表报了,才想起来,没有计提所得税,现在怎么改。
哪些成本费用可以计入长期待摊费用
公司的工厂做了2个车间的钢结构工程,花了263万,这个是算固定资产吗?归类房屋结构吗?能一次性折旧吗?