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小规模纳税人,开了5万的发票,税率1%,应纳税销售额49504.95,增值税495.05,但申报增值税时,小微企业免税额一栏默认是是1485.15,是49504.95的3%。请问我计入营业外收入-免税收入的应该是495.05还是1485.15

2026-01-19 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-19 19:50

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-19 19:52

您好,计入营业外收入-免税收入的金额是495.05。 计算列式:50000-50000/1.01=495.05。 正确分录: 借:应交税费-应交增值税 495.05 贷:营业外收入-免税收入 495.05。

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快账用户5462 追问 2026-01-19 19:57

税局里多计算的两个点免税额不用做账对吗?

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齐红老师 解答 2026-01-19 20:03

您好,以前不用,现在要做账了,改一下分录 先  5000/1.01*3%增值税 再把50000/1.01*2%转入营业外收入

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2026-01-19
2026 年 1 季度申报: 只填本期新收入 38750 对应的不含税销售额到小微企业免税销售额栏 补开去年已申报的 50000 发票不再重复申报 系统比对异常时,带往期申报表去大厅手工申报即可
2026-04-01
是按1%转入营业外收入的
2025-10-24
第一行、第二行填写专票的不含税销售额, 第十行填写1%普通发票, 第12行填写免税的普通发票。
2024-01-13
你好,填写的是主营业务收入加上其他业务收入,不包含营业外收入。这里是不含增值税的销售额。
2024-06-24
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