第一行、第二行填写专票的不含税销售额, 第十行填写1%普通发票, 第12行填写免税的普通发票。
老师,企业是小规模纳税人,4季度开了75万普票,其中50万就苗木免税普票,请问这增值税怎么申报,免税销售额是填在其他免税销售额栏次吗?还是?谢谢老师指点
小规模企业,上季度的销售额未达到45000,同时开具的有专票跟普票。 专票收入增值税专用发票不含税销售额栏中, 普票收入是填写在其他增值税发票不含税销售额栏中还是小微企业免税销售额栏?
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票),季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目(四)免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目(一)应征增值税不含税销售额,了吧?
请问老师,小规模纳税人,本季度普票收入40万,无票收入2万,专票收入10万,申报增值税时,10栏(小微企业免税销售额)填写42万,2栏(专票销售额)填写10万,15栏(本期应纳税额)填写3000,18栏(小微企业免税额)12600,这样填对吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
个体工商户法人能在自己单位交五险吗?
请问,买手机后,什么情况下可以开票到公司?
老师,公司采购一批机器,机器带有配件(配件回来销售的时候再给用户的安装上去),但只显示机器的进货价。现在的问题是我们分开售卖,请问这个怎么处理?假如机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元的话
一般纳税人简易计税,限制开票吗
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同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面,这里面只填写专票的减免2%。
然后减免明细表免税项目那里最后一行只填写免税的销售额
第十行,第十二行都是不含税3%的销售额吗? 未开发票的销售额和免税普票写一起吗?
不是 1%的普票按1%的不含税销售额 免税的税率,销售额含税不含税一样了 免税的无票收入是啥业务,本身免税的可以
1)未开发票的也是服务类收入,总收入不到30万 2)第12行填写免税的普票,不含税额是不含3%吗?
你好不是 直接就是你做收入的 不要换算 免税的税率他没有税额
老师,免税的普票没有税额就直接放票面金额到第12行对吧?未开发票的销售额放哪里?需要换算成不含税销售额吗?
未开具发票的,这个是什么业务的,是不是免税的?是免税的还是1%的税率?
和开发票的是一样的业务,本季度开的发票里10月有几张是1%(好像有客人要求1%),11月中至今都是免税普票,季度总销售额不到30万元
月超过十万,季度超过30万是1%,不足30万是免税,今年前面三个季度都是免税的
同学,免税的税率和1%的不一样填写,只有免税的税率才在12行里面填写, 1%季度30万的在第十行里面 如果。你这个未开具发票是免税的税率那就在12行里面不用换算, 如果是1%的,那就需要换算成不含税的。