第一行、第二行填写专票的不含税销售额, 第十行填写1%普通发票, 第12行填写免税的普通发票。

老师,企业是小规模纳税人,4季度开了75万普票,其中50万就苗木免税普票,请问这增值税怎么申报,免税销售额是填在其他免税销售额栏次吗?还是?谢谢老师指点
小规模企业,上季度的销售额未达到45000,同时开具的有专票跟普票。 专票收入增值税专用发票不含税销售额栏中, 普票收入是填写在其他增值税发票不含税销售额栏中还是小微企业免税销售额栏?
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票),季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目(四)免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目(一)应征增值税不含税销售额,了吧?
请问老师,小规模纳税人,本季度普票收入40万,无票收入2万,专票收入10万,申报增值税时,10栏(小微企业免税销售额)填写42万,2栏(专票销售额)填写10万,15栏(本期应纳税额)填写3000,18栏(小微企业免税额)12600,这样填对吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面,这里面只填写专票的减免2%。
然后减免明细表免税项目那里最后一行只填写免税的销售额
第十行,第十二行都是不含税3%的销售额吗? 未开发票的销售额和免税普票写一起吗?
不是 1%的普票按1%的不含税销售额 免税的税率,销售额含税不含税一样了 免税的无票收入是啥业务,本身免税的可以
1)未开发票的也是服务类收入,总收入不到30万 2)第12行填写免税的普票,不含税额是不含3%吗?
你好不是 直接就是你做收入的 不要换算 免税的税率他没有税额
老师,免税的普票没有税额就直接放票面金额到第12行对吧?未开发票的销售额放哪里?需要换算成不含税销售额吗?
未开具发票的,这个是什么业务的,是不是免税的?是免税的还是1%的税率?
和开发票的是一样的业务,本季度开的发票里10月有几张是1%(好像有客人要求1%),11月中至今都是免税普票,季度总销售额不到30万元
月超过十万,季度超过30万是1%,不足30万是免税,今年前面三个季度都是免税的
同学,免税的税率和1%的不一样填写,只有免税的税率才在12行里面填写, 1%季度30万的在第十行里面 如果。你这个未开具发票是免税的税率那就在12行里面不用换算, 如果是1%的,那就需要换算成不含税的。