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#提问#老师 借:管理费用20000 贷:应交税费~应交增值税(进项税额转出)20000 现在多转了1万怎么做分录

2026-01-19 21:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-19 21:51

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2026-01-19 21:58

增值税申报表申报了吗

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快账用户3071 追问 2026-01-19 21:59

老师已经申报了,按1万申报的,现在账务处理应该怎么调整

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齐红老师 解答 2026-01-19 22:02

原分录负数红冲就可以

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2026-01-19
您好,全部结转到 应交税费-未交增值税 因为交增值税时 借:应交税费-应交增值税 37630 贷:银行 37630
2023-12-29
您好,同学, 是直接借,管理费用-航空交通费,贷应交税费-进项税额转出
2023-04-28
可以的,可以这么做的。
2022-11-02
你好,看未交的税的余额就可以的借方余额是5000贷方余额是12,000 然后他剩余的余额是70,00 就是你需要缴纳的
2022-12-21
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