您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
老师,我当时做的,借,管理费用20000。进项2600.贷,银行存款22600.可是我发现这个进项不能抵扣,我现在需要转出,我是不是做,借,进项税转出2600.贷,管理费用,然后结转进项税,借,转出未交增值税,贷进项税转出
请问老师,9月,一张福利费发票,借,管理费用 应交税金-进项,贷,银行,到了10月,要做进项转出,是不是做,借,管理费用 贷,应交税金-进项税转出,月末进行结转,做,借,应交税金-进项税转出,贷,应交税金-应交增值税-转出未交增值税?
国际物流行业 收到专票 借:管理费用/主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 因为销项为0所以做进项税额转出 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 什么时候做如下分录?分录做的对吗?不对的地方请指正 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 然后你的进项和进项转出都分别结转到转出未交增值税就可以了
老师,当月收到费用票:借管理费用20,应交税费-进项10,贷现金30;然后进项转入未交增值税统计:借:应交税费-未交增值税10,贷:应交税费-进项税额10;然后次月发现该票进行需要转出,这样做合理吗?借:管理费用,贷:应交税费-进项税额转出
                老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
第二题选67万怎么计算的
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
购进一批辅材,同一张专票里有个职工福利 在入库时把福利的税额计入到辅材?还是福利税额先做进项 再转到管理费用?还是领用时进项转到管理费用?
您好, 为了账上清楚一些,先先做进项 再进项转出转到管理费用