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现在发现9月份免税销售额那一栏差了6毛钱,导致累计收入跟账上不对,发票开的是对的,不知道当时怎么回事带入数据差0.6,现在需要改吗?还是可以在本月免税销售额这里多加0.6这样就对了

2026-01-20 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 10:12

你好,你是之前做了无票收入,后期又开了发票,是这个意思吗

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快账用户4296 追问 2026-01-20 10:22

不是,就是正常开票的,但是增值税申报表带出来的数据是错的,差了0.6那现在要怎么做

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齐红老师 解答 2026-01-20 10:26

税额是四舍五入的差异,没有关系。 这个销售额必须填写正确的。你看一下能修改销售额吗

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快账用户4296 追问 2026-01-20 10:34

我返回去修改了

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齐红老师 解答 2026-01-20 10:34

可以可以去修改的

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快账用户4296 追问 2026-01-20 10:52

改了以后,是不是9月份以后的增值税都得改,不然累计数好像也带不过来?

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齐红老师 解答 2026-01-20 10:54

免税的增值税税额不应该有影响 他不需要交

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快账用户4296 追问 2026-01-20 10:57

但是现在看还是累计收入还没过来

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齐红老师 解答 2026-01-20 10:57

你修改了免税销售额之后,每个月的增值税后面的申报表都要去更正

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快账用户4296 追问 2026-01-20 11:01

现在更正了,好像数据还没过来,10月份的我暂时就不能更正了

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齐红老师 解答 2026-01-20 11:03

你去打开你之前更正的那个申报表里面销售额,你看一下累计本年累计变更了吗?如果变更了的话,再重新点开你现在需要变更的申报表 很有可能是系统没有反应过来

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你好,你是之前做了无票收入,后期又开了发票,是这个意思吗
2026-01-20
同学你好,可以先做暂估成本
2024-07-11
1.首先,将重复的发票从原来的凭证中冲销,即制作一张与原来凭证借贷方向相反的分录。借方为“银行存款”,金额为263元;贷方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“销售费用-差旅费”,金额为255.16元。 2.其次,根据新的发票重新制作一张凭证。借方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“银行存款”,金额为7.84元。
2023-09-13
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-25
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
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