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老师,请问,小规模3%差额抵减的,抵减金额含税是10万,怎么算抵减的税额是多少,怎么写分录?

2026-01-20 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 14:36

同学,你好
你是差额征税??
抵减金额含税是10万,那就是10/1.03*0.03

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快账用户3894 追问 2026-01-20 14:39

差额发票要开3%吗

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齐红老师 解答 2026-01-20 14:39

同学,你好
现在是开具3%

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快账用户3894 追问 2026-01-20 14:40

之前旅游行业开的1%行吗

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齐红老师 解答 2026-01-20 14:40

同学,你好
那是全额开具,小规模1%

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快账用户3894 追问 2026-01-20 15:19

同学,你好 你是差额征税?? 抵减金额含税是10万,那就是10/1.03*0.03 这个是不是借:未交增值税,贷:主营业务成本

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齐红老师 解答 2026-01-20 15:20

同学,你好
不是,差额征税,直接按照发票税额做分录
比如差额的税额是5万,就做5万

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快账用户3894 追问 2026-01-20 15:21

差额抵减税额的部分,不是抵减了一块税么,那块分录怎么做的

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齐红老师 解答 2026-01-20 15:22

同学,你好
直接抵减的。
分录按照抵减后的税额直接做

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快账用户3894 追问 2026-01-20 15:24

是不是抵减的那块,算出来税 借:未交增值税 贷:主营业务成本

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齐红老师 解答 2026-01-20 15:25

同学,你好
你要这么做,也行

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同学,你好
你是差额征税??
抵减金额含税是10万,那就是10/1.03*0.03
2026-01-20
普票吗 不需要填写的,
2022-01-08
你当月的进项税额乘以10%。10万-6万-6万*10%
2024-05-16
你好 减免税表  2.3.4列填572277.22*2%=11445.5444 主表减征额11445.54
2022-01-17
你好; 你是计算现代服务加计扣除分录 ;  比如关于加计抵减的会计处理 1、按规定当期计提加计抵减额时: 借:应交税费-增值税加计抵减额   借:主营业务成本/管理费用等 (红字) 如果当期应纳税额等于零,只需计提即可,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。 2、实际抵减应纳税额时: 抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。 借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额     银行存款 抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。 借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-增值税加计抵减额 
2023-07-05
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