你好,做相反的会计分录

本公司为一般纳税人,22年收到对方多开的专票9000,没有入账,对方也没及时作废,23年不小心认证了这个增值税,24年才发现认证了这张9000的发票,让对方开具了红字发票9000。请问对应的账务分录怎么做?
2023年2月收到了一张发票已经勾选认证过了。2024年发现这张发票类型开错了,对方公司红字冲红后,重新开了这个发票,需要怎么做账务处理呢?税务又要怎么做呢?要重新勾选认证吗?
老师好,公司前面的教培业务收入,今年解约时,需要退回给对方课时费几万,这个发票在22年开的,钱也在22年收到了,现在要红冲发票,钱也在退给对方。但是退回金额是发票金额的一部分,就是要红冲一部分钱。。这个怎么红冲?如果对方已认证了,那对方开红字信息表,我们红冲就好了,是不
老师请问下,今年对方公司红冲了开给我们的原材料发票,我们应该怎样入账,但我们公司已做进项税转,我们在22年收到发票时做的借:原材料 进项 贷应账款 借库存商品贷生产成本原材料,借主营业务成本贷库存商品。收到红冲发票时做的借原材料 红字贷进项税转出蓝字应付账款红字,请问下要不要红冲成本 ,那又应该怎样做会计分录?
之前有咨询过的,我们公司是招商性质的企业,招引进来的企业房租按30元/平方缴纳,一年内完成税收指标的,可以返还15元/平方的房租给企业。这个当时老师说开红冲发票。但是开红冲发票就是跨年,2025年如果做以前年度损益调整就和2024的收入不匹配,老师的建议是不做这个科目,直接红冲2025年的收入。但是红冲发票要填写蓝字发票的号码,那我不就要把正常开票的做红冲了吗,这样对方企业做账不就受影响了呀?
以前年度损溢调整科目借方余额在企业所得税汇算清缴时应该怎么处理,
老师,我们是小规模,公司不营业,只有一个账上结息0.31元的收入,其他全无,我能0申报不能,填0.31还得交企业所得税0.02,值当的吗
请问老师,水利建设基金现在一般纳税人没有减免吗?
老师,印花税的计税依据是哪些?我们跟别人买材料的合同需要交印花税吗?
老师 2026年第一季度企业所得税申报 影响2025年汇算清缴吗
请问老师,印花税申报里面,应税凭证名称一般写什么,我这申报税目写的技术合同
老师给别的公司注资如何入账啊
a公司给我们自媒体项目合作-账号合作费,我们用于投流等。商家是b只给我们寄样品,我们做视频挂链接,取得佣金收入。这种情况我们取得投流费发票计入什么主营业务成本还是销售费用?我们是否需要交文化事业建设费
提供预算服务,发票名称开什么合适,3000元怎么代扣个人所得税
民非,和基金会,捐赠收入需要报增值税吗,还有所得税