好,你当时认证了之后怎么做的?

老师,请教一下,我们是购买方,去年专票做了认证,这个月我们开具了红字发票信息表,对方也重新给我们开了发票,请问还要做账吗?另外认证专票的时候要认证新的吗?申报增值税的时候有什么特别操作吗
老师,您好!我公司是一般纳税人,2019年收到一张服务性发票:20万;已认证抵扣;我公司只预支了5万;因项目对方不能完成,与对方公司协调解约,2020年8月份我公司开具15万的红字信息表,当月对方也开具了红字专票寄过来我公司;请问;我收到这红字发票,分录应该怎么做呢?
去年向对方开具了增值税专用发票,今年对方公司才成为一般纳税人,不能勾选认证去年的专票,现要退回,我公司账务上应怎么处理
6月份认证抵扣了一张发票,本月才发现这张票是对方多开了的,并且还没有入账,本月已申请红字信息表了,对方还不知道什么时候开红字,请问下个月申报增值税的时候,就要先做进项转出吗?
对方公司今年1月份给我们开了一张专票,我一直没认证,现在认证的时候发现税号是错的,那我现在联系对方红冲,我用不用先开具红字增值税发票信息表,具体怎么操作对方问我?
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末
老师,我们12月收到第一季度租金,发票没有在12月开具,那我们需要确认这笔租金收入吗?租金收入确认的时点以什么为准?
老师好 想问下、做买卖新车二手车,购买一辆车进来,然后也卖了一辆车,开票出去了,这种需要怎么做账务处理,和结转成本呢
注册公司好还是个体好
不懂,所以请教老师
借应交税费应交增值税进项贷、应付账款 借、应付账款贷应交税费应交增值税进项转出。
第一个是认证。 第二个是进项转出。
老师,请问要附上对应的什么附件吗?
这个有没有原始凭证都行,之前对方给你开的发票,你有这个吗?可以用这个来。
那我可以问对方要的,对方把红字发票给过来了。
你好可以可以可以