好,你当时认证了之后怎么做的?

老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
对方公司今年1月份给我们开了一张专票,我一直没认证,现在认证的时候发现税号是错的,那我现在联系对方红冲,我用不用先开具红字增值税发票信息表,具体怎么操作对方问我?
一般纳税人,进项发票2022年入账的时候进项发票没抵扣,科目计入待认证进项税额,现在发票之前这张发票被作废,而且对方也不开票了,现在想把这笔发票待认证进项税额转出,怎么做会计科目?
我们公司23年8月收到一张专票,金额1500,由于当时发票盖章出了点问题,让对方重开,一直没有重新开,我也没有入账,付的款也是记在了预付账款,现在税务联系我们说这张发票是异常凭证,对方失联,我应该怎么办
本公司为一般纳税人,22年收到对方多开的专票9000,没有入账,对方也没及时作废,23年不小心认证了这个增值税,24年才发现认证了这张9000的发票,让对方开具了红字发票9000。请问对应的账务分录怎么做?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
不懂,所以请教老师
借应交税费应交增值税进项贷、应付账款 借、应付账款贷应交税费应交增值税进项转出。
第一个是认证。 第二个是进项转出。
老师,请问要附上对应的什么附件吗?
这个有没有原始凭证都行,之前对方给你开的发票,你有这个吗?可以用这个来。
那我可以问对方要的,对方把红字发票给过来了。
你好可以可以可以