咨询
Q

老师,我们是一般纳税人,去年开票税率错误,今年税务要求更正申报每个月的报表,并且把开错的票红冲了再重新开,今年1月我们已红冲了一部分,还没全部红冲完,由于数量较多,税务有通知我们不用红冲了,只更正申报,补税就行了,我现在不知道1月的账怎么做?

2026-01-20 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 17:26

1. 已红冲部分的账务处理 红冲错误税率发票 借:应收账款 (红字,冲销原错误金额含税总额) 贷:主营业务收入 (红字,冲销原错误金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (红字,冲销原错误税率算的销项税) 重新开具正确税率发票 借:应收账款 (蓝字,正确金额含税总额) 贷:主营业务收入 (蓝字,正确金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (蓝字,正确税率算的销项税) 2. 税务通知不用红冲部分的账务处理 直接按税率差补提销项税,不用再红冲重开,分录如下 借:主营业务收入 (差额金额 = 原错误税率销项税 - 正确税率销项税) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (差额金额,补提的销项税) 3. 更正申报补税的账务处理 补缴税款时 借:应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税 贷:银行存款 产生滞纳金的话 借:营业外支出 - 税收滞纳金 贷:银行存款

头像
快账用户7647 追问 2026-01-20 17:30

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2026-01-20 17:30

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1. 已红冲部分的账务处理 红冲错误税率发票 借:应收账款 (红字,冲销原错误金额含税总额) 贷:主营业务收入 (红字,冲销原错误金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (红字,冲销原错误税率算的销项税) 重新开具正确税率发票 借:应收账款 (蓝字,正确金额含税总额) 贷:主营业务收入 (蓝字,正确金额不含税收入) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (蓝字,正确税率算的销项税) 2. 税务通知不用红冲部分的账务处理 直接按税率差补提销项税,不用再红冲重开,分录如下 借:主营业务收入 (差额金额 = 原错误税率销项税 - 正确税率销项税) 贷:应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 (差额金额,补提的销项税) 3. 更正申报补税的账务处理 补缴税款时 借:应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税 贷:银行存款 产生滞纳金的话 借:营业外支出 - 税收滞纳金 贷:银行存款
2026-01-20
同学你好 需要做分录的哦
2022-03-21
他怎么会留底 你退了多少相反的,你们应该在10月份补交才对 你在哪里看见有留底 还有10月份补交的税款,11月份、12月份后期都更正了吗
2026-02-03
你好,多交的那一部分借营业外支出,但应交税费。
2023-11-27
你好,正常做红冲收入的就可以的,应该需要的,你应该先申报负数销售额5万。
2023-06-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×