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老师,我司三个车间都没有关联性,25年开账时是合并一个资产负债表的,现在老板要求三个车间分开计算,我尝试分开,但是资产跟负债难以做到平衡,现在要怎样做

2026-01-21 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-21 17:26

先拆分直接归属的资产负债:专用设备、车间专属往来等直接划给对应车间。 共用资产负债(厂房、现金、总借款)按车间面积 / 产值占比分摊。 所有者权益按各车间资产负债差额占比分摊。 拆分不平的差额,用内部往来科目调平,确保三车间合计数与原合并报表一致。

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快账用户7553 追问 2026-01-22 08:27

想问一下内部往来科目是什么,可以列明一下?

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齐红老师 解答 2026-01-22 08:32

一级科目:可直接设置 内部往来,也可按核算维度增设二级明细 二级明细:内部往来 - 车间 A、内部往来 - 车间 B、内部往来 - 车间 C 调平差额的具体用法 当某车间拆分后资产合计>负债 + 所有者权益合计,差额计入 内部往来 - 该车间 借方,对应另一或多个车间的 内部往来 贷方 当某车间拆分后资产合计<负债 + 所有者权益合计,差额计入 内部往来 - 该车间 贷方,对应另一或多个车间的 内部往来 借方

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先拆分直接归属的资产负债:专用设备、车间专属往来等直接划给对应车间。 共用资产负债(厂房、现金、总借款)按车间面积 / 产值占比分摊。 所有者权益按各车间资产负债差额占比分摊。 拆分不平的差额,用内部往来科目调平,确保三车间合计数与原合并报表一致。
2026-01-21
按实际归属 %2B 比例分摊拆分资产负债:直接归属的按车间划分,共用的按产值 / 面积 / 工时分摊。 各车间账套增设内部往来科目,拆分差额计入该科目,保证单车间报表平衡。 合并时抵消内部往来,还原整体资产负债表平衡。
2026-01-16
您好,那这个期初不能填0
2026-02-05
共用账户无需拆分实际流水,按内部往来挂账处理: 期初 0 的车间发生支付,记贷:内部往来 - 另一车间(挂欠款),银行存款仍为 0; 有资金的车间记借:内部往来 - 该车间(挂应收),贷:银行存款(按实际支付额减记); 统一挂账科目,月末对账确保往来余额一致,共用账户余额全归其中一个车间报表,独立报表合并时抵消内部往来。
2026-02-05
同学你好 是对你们的投资吗 是实收资本吗
2023-02-10
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