您好,借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 以后收到钱 借:银行 贷:应收

公司捐款,但是没有收到发票,这个账怎么处理,如何做分录
老师,收到进项票已经认证了,发现卖方内容开错了,也后来也开了红字发票,但是没有退货,收到红字发票如何账务处理?
老师,您好,我想问一下,公司已开发票,但是货未发出且货款也没收到,该如何做账务处理
应付帐款是负数,如何调帐?有些是已经付了材料款,但未收到发票,如何处理
老师 收到原材料 但是对方还没有给开发票 如何账务处理?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
老师我意思是是 没收到款,这个发票能作废吗
您好,可以,数电发票只能红冲,不过得让客户是不是抵扣了,得客户同意的
普通发票和专票的处理方式都一样吗?都可以作废发票吗
您好,有点不一样,普票只要对方不确认发票用途,就能红冲 专票得客户同意 的,专票如果抵扣了,客户不同意红冲不了
如果对方收到专票了,也做了抵扣 ,但是我没收到款项 我可以作废发票吗
红冲不了哦,一定对方同意了
不确认发票用途是啥意思?我怎么去知道他有没有确认
那如果我红冲不了,钱也没收到,这还要算我的收入吗? 对公的,他没有给我打钱,应该法律上不算收入吧,需要走什么程序?
您好,我们自己红冲试试,对方确认了会有提示的
您好,入账标识:电子税务局- “我要办税”-“税务数字账户”- “发票入账标识”。选择 “发票” 页签,录入查询条件,查询结果区中显示对应的发票信息。选择入账状态有 “已入账(企业所得税税前扣除)”“已入账(企业所得税不扣除)” 和 “未入账” 这三种,后点击 “提交入账” 按钮,完成发票入账操作。这样对方就不能红冲了,一定要我们同意
不是 这个是我需要红冲,不是他红冲呀
老师我们不能试试,这个事情还没发生,我需要提前做好预防
对的,上面是我站在自己角度写的,一样的意思,就是对方确认用途了,我们红冲不了
那没收到的话后续做什么处理
催收嘛,确定收不到就坏账 借、营业外支出 贷:应收账款, 不过这个税务是不认的,在年度汇缴时要纳税调增