进项税做转出,同学

5月份对方单位给我们开了一张发票,我们是购货方,税额已经抵扣,由于内容开错,已申请开具红字发票,6月份,红字发票和蓝字发票都收到了,红字发票和蓝字发票一样,金额8743.36元,税额1136.64元,现在账务处理怎么做呢
老师,收到进项票已经认证了,发现卖方内容开错了,也后来也开了红字发票,但是没有退货,收到红字发票如何账务处理?
老师,收到购货的发票也已经认证了,但是要全部退货,这个红票怎么开,由谁来开呢,如果没有认证的情况下退货又是怎么开红票呢
8月收到专票,9月已认证勾选,认证后发现票据有错需要退回给供货商,该如何处理,购方需要开红字票据嘛,怎么做账
你好,我11月收到专用发票,也已经抵扣了,但是12月发现发票错误,然后是我们这边要开红字信息表红冲的怎么做账,对方后面也没有开正确发票过来
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?