往来重分类到预付账款正数

请问,在应付的借方挂帐的往年款项,有可能是已经收了普票当时未平帐,也有收不回发票的要如何处理
老师:用公帐支付了材料款,但是还没有收到发票的情况如何做帐呢?
应付帐款是负数,如何调帐?有些是已经付了材料款,但未收到发票,如何处理
宾馆收到收银系统发票金额13万,未付款,约定是分期付款,一月一万,如何帐务处理好?
问一个实操问题,就是我有一个供应商,当时做的原材料,暂估入帐,3月收到收据已经付了款,k3也已经结账了。6月叫他退款,重开增值税发票,现在我如何调账才好
老师 企业所得税申报的人数跟实际人数不符 工商年报人数可以按实际人数填写吗?数据填写不一致会不会有什么影响
公户到账货款55888,前会计去做账摘要写的是其他往来,借方写的应收,我接手后咨询老板,老板说这是一笔货款,我开具了发票,此时我如何做账
老师我报个税时有人四月初离职 但工资3月已经结清 添加离职时间可以写3月31号吗?要不报不了个税
老师你好,我给一个公司全职另一个公司兼职,兼职的公司也要在该公司的自然人电子税务局添加我的信息吗,也要在这个兼职的公司报一次个税是不是
老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?
想要了解公司经营情况要看哪些账,避免作假。
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?
不重分类,放在资产负债表中是负数,财务报表申报时会有风险吗?
不重分类,放在资产负债表中是负数,财务报表申报时,不会有风险