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老师,我是餐饮业,平时收现金不开票的比较多,我收的现金是不是可以不存银行直接付了货款,然后跟商家要发票,能不能这样做

2026-01-22 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-22 08:33

你好,不可以的,这个属于坐支,需要存到银行账户

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快账用户7025 追问 2026-01-22 10:08

老师,为什么每次客户结账,款到银行以后,只显示扣掉手续费的金额,比如,客人消费2866,刷码付款后就到我们对公账户上了,对公账户只有2836,等于银行收到的是扣掉手续费的金额,我记收入应该按哪个金额记收入

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齐红老师 解答 2026-01-22 10:10

因为他是扣除了手续费之后再提现到你的账户里,按照2866 手续费你们单位承担

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快账用户7025 追问 2026-01-22 10:11

我12月份是按银行上收到2836记的收入,这怎么办还得调账吗?

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齐红老师 解答 2026-01-22 10:12

对的是的,需要补上

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快账用户7025 追问 2026-01-22 10:15

老师怎么记分录

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齐红老师 解答 2026-01-22 10:18

如果做到去年,借,财务费用,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 如果是做到今年,借,利润分配未分配利润,贷,利润分配未分配利润应交税费,应交增值税。增值税申报表需要修改,所得税汇算清缴,纳税调增

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你好,不可以的,这个属于坐支,需要存到银行账户
2026-01-22
你好,收到了现金,你需要存到银行账户里面去 如果不存的话,你再直接支付去别的业务,这个就属于坐支现金
2023-02-08
可以的,可以公户直接支付,你可以正常做帐,但是抵扣不了所得税
2023-06-06
对的 不能那就是坐支了 是
2024-10-12
这样处理不合适。正确做法:收到补助时计入 “递延收益”(不设 “银行存款 - 不征收收入” 科目),前期已发生的支出不冲销,后期按对应支出从 “递延收益” 结转收益;剩余工程款支付时,直接用银行存款支付并同步结转递延收益,既保证专款专用,又符合核算规范。
2025-11-06
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