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单位帮施工企业代缴了电费,后期向施工企业开了电费发票,施工企业打钱给单位的做账分录。前期代缴电费时已经做了:借其他应收款,贷银行存款,后面开发票和收款做不平了,麻烦写下后面的冲平分录。

2026-01-22 09:22
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-22 09:24

开票做收入,支付电费收到发票做成本

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-03
您稍等,我给您分析编辑
2025-10-03
您好,同学,请稍等下
2023-08-06
您好 借:开发成本-开发间接费用 借方红字 借:银行存款 借方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2022-05-26
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
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