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老师,请问一下运输公司 收到运输成本发票,是26年开25年的成本发票回来的。25年12月。暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款?然后1月收到发票借主营业务成本红字 贷应付账款红字 然后做笔正确的?

2026-01-22 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-22 16:46

收到发票后付款 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户1142 追问 2026-01-22 16:58

就是25年12月。暂估成本,借主营业务成本 贷应付账款 暂估 26年1月发票回来。 借应付账款 贷银行存款 还是12月不需要暂估,直接借主营业务成本 贷应付账款xx公司 收到发票借应付账款 贷银行存款 或者其他应付款?但是流水不会按时给的嘞,有时候1月流水3月或者12月才给,那这个发票的不做账咋知道哦。

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齐红老师 解答 2026-01-22 16:59

你现在1月收到发票直接付款了,就这样就平了 借:应付账款-暂估 贷:银行存款

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快账用户1142 追问 2026-01-22 17:06

那收到发票 应付账款不需要挂具体的公司上去嘛?

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齐红老师 解答 2026-01-22 17:07

不需要的,直接摘要写支付某公司货款,一般是暂估就要写上供应商名称。应付账款-暂估-供应商

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不需要那样处理的 借:应付账款 暂估         增值税-进项 贷l应付账款-供应商
2026-01-22
收到发票后付款 借:应付账款 贷:银行存款
2026-01-22
你好,这个是跨年收到的,借应付账款贷利润分配,未分配利润收到发票做你上面的。红冲暂估做我这个。
2025-02-20
你好,你的会计发时对的
2025-02-20
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
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