你好; 可以的; 就这样来处理
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
老师您好,我在公司负责成本核算,请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证,以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2.支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 冲销暂估计提成本 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 结转成本 借:主营业务成本 贷: 应付账款
建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是 暂估时 借 劳务成本 贷 应付账款-暂估成本 结转 借 主营业务成本 贷劳务成本 汇算清缴前取得发票 先红冲 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再按取得发票的金额做分录 借 劳务成本 贷 应付账款-某某 结转 借 主营业务成本 贷 劳务成本 汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增?
更正2025年一季度季度企业所得税报表,要补缴税费,滞纳金可以不不勾选不交吗
问一下老师,圈子里的三科中级的语音总结为什么点开不能听了?怎么回事呀
个人独资企业,4月注册下,现在没有税务登记,公户打进去2万投资款,后期会影响报税不,这个公司不给人发工资,需要申报自然人扣缴端APP的个人所得税吗
25年1季度申报的季度企业所得税,交了1000税款,由于更正了24年汇算清缴,导致一季度可弥补亏损变少,更正1季度所得税时,显示要补缴税款和滞纳金,但是季度不是预缴税款吗,为什么涉及滞纳金,我是不是操作错了
1、已知:某公司当前流动比率为2,速动比率为1,资产负债率为40%。如果发生以下业务,请问这三个指标值可能发生哪些变化?(变大,变小,还是不变?)要求:(1)一项长期借款40万元到期,公司使用银行存款偿还。(2)公司收到供货商发来的原材料15万元并入库,按约定将于3个月后支付货款。(3)公司使用固定设备和厂房进行长期股权投资,该固定设备和厂房原值350万元,估值500万元。(4)年末,公司按照规定确定下年到期的长期债券金额1100万元。(5)公司出售存货取得收入180万元,1个月后将收回货款;同时转出存货成本130万元。
食品加工制造业,1...筹备期可以有的费用入管理费用开办费,有的需摊销的入长期待摊费用开办费吗2:营业后两种入法分别分录怎么转,谢谢老师
同一法人,跨区开了两家(用A、B代替)公司,A公司生产的产品储存在B公司,消费者从B公司提货。发生产品质量纠纷,消费者投诉A公司,A公司的属地的市场局如何处理?
做手工制单的总帐应收账款有公司用分开登嘛
老师好怎样给一个公司下外管证对应的项目申报个税的时候填写备注方便下次查找
请问工伤赔付如何做账
如果暂估的成本小于发票金额,那2月就没有收入就有主营成本了哇,
你好; 红冲暂估 按实际来做
冲销暂估分录后,用发票入账,可以做成2个分录吗
你好;是的; 分别来做账; 做一个红冲暂估; 做一个按发票入账
就是按发票来入账的可以做成2个分录吗
你好; 发票入账做一个分录。 红冲暂估做一个分录