具体会计分录(按小企业会计准则 / 企业会计准则分别处理) 情况 1:执行《小企业会计准则》(不追溯,直接调整当期损益) 冲销原发票入账分录 原分录(2023 年): 借:长期待摊费用 96000 贷:银行存款 28800 贷:应付账款 67200 冲销分录: 借:应付账款 67200 借:银行存款 28800 贷:长期待摊费用 96000 按新发票和法院裁定金额重新入账 借:长期待摊费用 69800 贷:银行存款 28800 贷:应付账款 41000 调整已摊销的差额(96000-69800=26200) 因原摊销金额多计 26200,冲减当期损益: 借:长期待摊费用 26200 贷:管理费用 / 其他业务成本(根据操场使用部门) 26200 情况 2:执行《企业会计准则》(追溯调整以前年度损益) 冲销原入账分录 借:应付账款 67200 借:银行存款 28800 贷:长期待摊费用 96000 按裁定金额重新入账 借:长期待摊费用 69800 贷:银行存款 28800 贷:应付账款 41000 调整以前年度多摊销的金额(26200) 借:长期待摊费用 26200 贷:以前年度损益调整 26200 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 26200 贷:利润分配 — 未分配利润 26200 (若涉及盈余公积,需按比例计提或冲减)

老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司,充值直播推流费100万,对方给我公司开票100万,但是现在我们只用了70万的推流,现在我公司要把剩余的30万充值提现,请问怎么操作 您好,这个的话,意思是剩下没有用完是吗 是的老师,剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款,之前充值是做预付了吧 没有,之前是正常入账,做了,成本,没想到会有剩余,而且对方已经把100万发票开给我们了,请问这样,发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销,剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题,老师给我回复的,接上我刚刚提问的,是不是可以这样操作
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
老师好,请问下,关于预付出去的款项,针对于核销发票可以提供下解决方案吗?我们是做企业培训的,有很多的代理商,一个月两次结算款会付过去,但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的,就很多不对应,加上我们现在上了新的财税软件,原来是有个手工的表,出纳每天登记对公付的公司款项,再人为的手工去核销,现在就是在想有没有比较节省时间的方法,怎么去核销,因为上了系统后,出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连,直接看软件里的日记账就行,主要是长期以往,到底还有多少发票没回来,这个就不是很精准的数了,账我们一般是跨月做完,但发票是实时有时会收到的,希望老师可以给点思路,感谢
老师:有个问题想请教一下!我有一家个体户,是查账征收的。主营业务是设计。24年11月份开具一张5.4万元的设计费用给甲方。专票的增值税税款及附加税25年1月初已缴纳。这笔设计费用甲方一直没有支付。这期间我们的银行开户行因为合并的原因,开户行名称变更。这笔设计费用在我们再三催促下,甲方愿意支付,得知我们银行开户行名称称变更,甲方要求把之前的发票冲红,重新开一张发票。所以四月份就冲红了去年11月开具的那张5.4万元的专票,又重新开了一张5.4万元的专票。这个月要季报,到电子税务局网上打开增值申报表上的开具专票一栏数据是显示0,不用缴纳税款,这样对吗?
劳务人员发票开错了,手机号也换了,现在税务要求红冲错误发票该怎么办?对方也登录不上去需要手机号验证码
老师,做内账,他们用的管家婆,然后也不是做的会计凭证,就是做的什么出库入库收款付款这样的单子,也没有纸质的凭证保留打印,我想问下现在做内账比较好的方式是啥?
老师您好,现在有总公司,还在杭州成立了分公司。杭州分公司非独立核算的。那么我建账的时候是要建2套吗?另外分公司没有实收资本的,他的资金是总公司拨付来的,这个账务怎么处理呢?报税是分开吗?谢谢老师
老师,早上好!税局让我们请于23日上午10点前反馈一下2024年2025年,增值税较高而企业所得税偏低的原因?微信上简要反馈。这个一般从几方面去回答呢
老师,宿舍的水电进项我们要转出来,那总部的人来住,要转出吗?两个公司间会挂往来
退休了,给两个公司代理记账,增加办税人员了,直接进去申报税款,这没事吧?我以前是从自然人里进去申报,现在不知道啥原因进不去了,就直接办税人员进去报税。这样可以吗?
个体工商户合理避税的方法有哪些?
我退休了,给两个公司代理记账可以吗?
企业所得税汇算清缴以后 会计利润—50万 汇算以后税法利润-40万 会计账需要调整吗?
老师,我现在在记账公司,有中级证书,我怎么才可以去企业工作呢