您好,暂估入账,汇算清缴调增处理就可以

老师,我们向对方购进商品,对方还没开具发票我们也还没付款,但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票,那到时候我要怎么做账呀,那这样就不能结转库存商品了吗
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的,销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票,再录入销售发票么?不然没有成本怎么结转? 还有我成本票只是到了一部分,结转成本就按实际收到的结转么?
老师,购货一批材料,已经付款但是发票没有开,当月也已经销售出去了,是不是要结转成本,具体分录怎么写?
老师,公司采购了一批货物,采购款已经打给对方,货物已经入库,但对方没给我们开票呢。现在货物也销售出去了,我们已开了销售发票。那我怎么结转成本呢?
有一个长期工,他是每个月基本都在我们厂里做的,但是他不肯交社保公积金,我是想按照工资给他申报,但是怕他到时候反咬我们不给他交社保公积金比较麻烦,那我现在是做账的时候是把它记入劳务费的,就是汇算清缴的时候再把它调增,那有没有什么比较合理的办法?公司可以入账,然后又没什么风险
老师 请问 我们有贷款 每季度最后一个月的21号 付利息 我不计提发生扣款了 直接做成财务费用-利息支出行不行呢
第一次做一般纳税人的账 请问如果下个月申报1月份增值税 进项勾选是下个月还是这个月?
老师,一般纳税人建筑工程公司,开出去的发票:建筑服务劳务费,增值税率3%,这种情况,是属于简易征收吗
事业单位决算中,非财政补助表中,期初数位21327.22,本年数为22730.2,期末余额显示为0,记账凭证中把这个差额1402.98调整成以前年度损益,跟资金结余⁻货币资金,我做了一个收入,但总是不对,这要怎么改,改完以后总收入就不对了
老师,个人独资企业的投资人不发工资,给他交的养老保险个人部分怎么记账
老师 我想请问一下 如果买了一个商品 含税100元 想加价5%卖给别人 怎么算
请问老师,发票开了60,但是我转68过去了,怎么办?
我们有个长期的临时工,他不肯开发票,每次都是现金给他。这个我入账后是不是汇算清缴调出来交5%所得税
老师,我们家账是从代账公司拿回来的,310万的设备开回发票2469026,整体记在建工程里,我们这个是酿酒设备,包括七大系统二大公共设备,我录期初余额时,按这个明细录可以不?