对的,是的,这个合理的。如果需要交个税,还需要扣除个税

问题:工资3000,代扣生活费200,实发工资2800元 计提工资时:借:管理费用3000 贷:应付职工薪酬3000 支付工资时:借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2800 其他应收款—代垫伙食费200 收到生活费发票700元蔬菜发票 借:管理费用—福利费500 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费500(公司承担部分) 其他应收款200 (个人承担部分) 贷:银行存款700 以上会计分录处理是否
借:管理费用—员工福利费—餐费 500 贷:应付职工薪酬—职工福利费 500 借:应付职工薪酬—职工福利费 500 贷:银行存款 500 这种情况,发生的职工福利费需要汇算清缴吗?
给员工发购物卡,做账是: 借:应付职工薪酬—员工福利 贷:银行存款 借:管理费用—员工福利 贷:应付职工薪酬—员工福利 对么,老师
老师,假设工资表上,工资4200,奖金1800,购物卡500,做分录,借管理费用工资6000,借管理费用福利费500,贷应付职工薪酬6500,发放时,借应付职工薪酬6500,贷应交税费个税45,贷银行存款6455,老师这样做对吗
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
老师,过年发购物卡给员工 500,当月工资6000 借 福利 500 贷 应付职工薪酬 500 借 应付职工薪酬 500 贷 现金 500 申报个税 6500 发工资 借 应付职工薪酬 6000 贷 银行6000 这是最合规的处理吧
老师。好,我要开票,金属制品,铝合金门窗,但是选择不出来怎么添加呢
老师,销售啤酒,瓶盖兑奖,每个瓶盖0.5元,代缴个税不?涉及缴税吗?
老师,个人独资企业给投资人负担的养老保险单位部分,经营所得汇算清缴的时候纳税调增吗?
2021.1.9号借款10万,年利率14.4%。5年后共能收回多少钱,是不是已知P求F,怎么计算
老师,个人独资企业给投资人不发工资,交的养老保险个人部分怎么处理,怎么记账
老师,往来款项异常,应从哪些方面分析?
财务报表核定的年报,商贸企业,是指12月的吗?
印花税买卖合同,销账是看主营业务收入吗,现在是进项也需要申报,进项是看记账凭证原材料和库存商品借方余额来统计缴纳吗
印花税现在是进项也需要申报,那么进项要分专票和普票吗,普票也需要申报吗
那 账和个税 差异的500 怎么处理
他需要交的个税是多少?假设是交100的话,借应付职工薪酬工资6000,贷银行存款5900。应交税费,个税从工资里扣