同学,你好
行政单位新建楼的消防验收和防雷验收款,属于“在建工程”科目

你好老师,我们公司生产区的办公室需要装修改造,然后公司通过招标,确认了一家建筑服务公司,并签订了项目名称为:公司生产区办公室装修改造工程项目的合同,合同价为32000元,合同约定竣工验收后付款至合同价的75%,即24000元,等待外部审计机构造价审计完成后,再支付至审定价的百分之百,现在工程项目已经竣工验收,我们要付款75%,那么请问,这笔费用即24000元,我要列支在建工程呢,还是直接列支维修费(审计完成后该工程也会结转至维修费)?
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,如果计入长期待摊费用,我们现在生产,这个分录怎么写
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
开出银行承兑的分录怎么做,还是什么保证金的形式
老师好,做工商年报时被投资企业是年报年度内注销了,那么年报要把这家被投资企业删除吗
老师好,原来固定资产——基建 入账是100万,现在评估后价值为200万,中间差的这100万,我重新记一笔会计分录,金额是100万,那我卡片里面录的时候,是直接新增一个吗?还是说在原来的卡片里面新增
老师,您好,申请发票提额,在哪里申请呀
老师您好,公司是在抖店上卖商品的,25年7月之前是按照提现净额确认的收入,按照提现到对公账户的金额报的税,但是抖音平台给的补贴公司开的服务费发票,报了服务费收入,做账时做的借:应收账款-北京有竹居网络技术有限公司(抖音平台给的) 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税。这个应收账款一直挂在公司账上了,要怎么才能冲销呢? 平台收的技术服务费也会给公司开发票,之前做得分录是: 借:销售费用-平台服务费 贷:应付账款-北京有竹居有限公司 (这种应该怎么冲销掉呢?实际上是提现时平台就会扣掉这些费用)
季报在电子税务局需要申报现金流量表吗
老师那个年底汇算清缴挂往来太多了个人往来老板是不是要调增
老师好,单位通过资产评估入账的下列资产,入固定资产之后,需要折旧吗? 地面硬化 绿化
小公司,2022年购入房产,没入账,2026补记了固定资产,大多数这种情况的公司的折旧费是怎么补记的呢
老师,请问收回土地占用费是计入哪个科目
那我上一年直接列支了,今年需要怎么调账到在建工程,会计分录怎么做
同学,你好
金额多少??列在什么科目里面了
上年借:费用2万,贷:财政拨款收入,年末结转了
同学,你好
那就不要改了
年末费用结转到本期盈余,不在在建工程啊,等工程完工要把在建工程转入固定资产,固定资产里不就少这笔钱吗
同学,你好
你已经结转了,且跨年了,不建议再更改