跟客户协商延迟开票或按到货比例分批开票,紧急订单可先开不征税预收款发票,到货后红冲重开。 与供应商签加急供货协议,设安全库存预警,缩短补货周期。 开票时做暂估入库账务处理,供应商开票到货后冲销暂估并正式入库。 负库存金额大的话,主动向税务局书面说明情况并附佐证资料。

老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务,在对华兴公司内部控制进行控制测试时,了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有:1.销售部门收取顾客寄来的订单单后,由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单,一份送到信用部门批准,一份与顾客订单一起存档,销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单,编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货,偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后,将发票与销货单核对,如无错误,据以登记应收账款明细账和总账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大,且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款,当事人已经不在,债务方也很难找到,由于无人负责,只好挂账。要求:根据了解到情况,请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷,如果存在请指出缺陷并提出改进建议。
邹老师,好。我们是挖矿石公司,是先把资源办系统开出来一个所谓的资源税票,因为上面有吨数,我理解的是,就像工业的出库单一样,可以知道企业一个月拉了多少吨,免得少报资源税。现在是他们一般都是晚上拉,像今天不是最后一天,说不定今天晚上12点之前还有车在拉,我今天白天要是把现在能开出的吨数开出来,今天晚上的要是没开,我想问。我下个月怎么报增值税,现在是这个矿承包出去了。对方没采矿权资质,他们开不出来哪个所谓的资源税票,只能以我们的名义去开,货款没在我们公司账户上,
老师好,请问下,关于预付出去的款项,针对于核销发票可以提供下解决方案吗?我们是做企业培训的,有很多的代理商,一个月两次结算款会付过去,但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的,就很多不对应,加上我们现在上了新的财税软件,原来是有个手工的表,出纳每天登记对公付的公司款项,再人为的手工去核销,现在就是在想有没有比较节省时间的方法,怎么去核销,因为上了系统后,出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连,直接看软件里的日记账就行,主要是长期以往,到底还有多少发票没回来,这个就不是很精准的数了,账我们一般是跨月做完,但发票是实时有时会收到的,希望老师可以给点思路,感谢
香港公司付我们国际货代运费,通过第三方支付平台(连连支付)支付到我们公账,而不是用他们公账支付,这种情况,开形式发票给香港公司,可以直接开香港公司抬头的形式发票吗
企业从2018年开始每年多计提了福利费和教育经费,实际支出少于计提数,但每年汇算时都调增了。我在2025年年末把多计提的金额调减掉,直接计入利润分配-未分配利润,这样就导致期末报表未分配的金额与期初金额加本年净利润的勾稽不上。我应该怎么处理比较好?
老师,法人的挂的其他应付款-贷方有余额是代表什么
老师你好!有个问题需要咨询一下,工商注销已经提交签字,然后需要退回,需要修改时间,股东身份怎么操作退回拒签
老师,差旅津贴要不要交个人所得税,差旅津贴能不能企税税前扣除
老师,帮别人代收租金,承租方要求开票,确认收入吗?然后没有成本票
老师,公司要注销,要把账上的余额都清理掉,然后其他应付贷方余额55万,未分配利润-73万,其他应付转营业外收入,是不是也不需要缴纳任何税呀老师
法人账户收到货款,转回公户可以吗
公司厂房装修,从25年8月开始装修,,基本上到25年12月完工,之前好几笔一直挂在长期待摊费用的,那从25年12月开始摊销,摊销需要做长期费用摊销表格吗?还是在账上做一笔分录就行了。需要做长期待摊费用表格的话,给我个模板吧
老师就是法定代表人是一家公司的名字,我要怎么解除自己是那家子公司的办税人的信息