车购税计入固定资产 借固定资产贷银行存款

您好!老师麻烦问一下我们公司老板把素偶有的车辆固定资产都是挂在其他公司的、这个一年多说有车辆的费用入账在我们公司的、我一直给挂名法人说把营业执照经营范围变更一下两家公司签订车辆租赁合同说有的车辆费用就不会税前调增了、挂名法人的一起是把这个公司从他名下转走、但是现在没有人愿意接受变更、所有的车子要买车辆保险了、人事部提交钉钉付款流程在我这里需要签字、我们公司存在的风险我已经给老板和总经理提了好多次他们不愿意做出改变我很难做事情、老师这个保险买了是入账是不合规我怎么办
老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账主办会计,是一般纳税人,合伙企业,公司有运输车辆13部,其中一个老板有16部私车,今天发生了一笔业务,是这样的,老板有部私车修理了,产生费用1790元。老板先把这笔款转入私账里,然后叫出纳走公账付款给修理厂,修理厂给开出公司的专票。老师,我想问这笔业务的分录怎么做?
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
你好,老师,我们公司买了新车,然后交车辆购置税的时候,我们会计不愿意出门去车管所,然后就把这个钱转给公司的一个管理人员(个人)账户上,然后出纳用公账付款给管理人员(个人)账户上,还在付款用途那里备注车辆购置税,再由我们公司的管理人员个人账户转给车管所,请问这个合规吗。这个怎么写记账凭证,怎么做账,因为一般公账是不允许直接付款给个人的,我想把账做合规点,是不是要让管理人员个人写个报销单呀,还是怎么操作呀
老师您好,公司收购A企业,缴纳社保,因还未完全收购过来,叫社保由A企业人事缴纳,我们把钱转A企业人事。人事给我们社保单据。事后这个钱说要做坏账,怎么做账务处理?现在做了一笔分录就是借款分录 借其他应收-A人事 贷银行
老师,我们公司是房地产公司,因为整幢商场,只卖1-4层,所以核算成本的时候是按测绘面积还是可售面积?地下室需要剔除面积吗,说明一下,地下室不是车库,同是一间间商铺
我们小规模,小企业会计准则,2024年我们收到无偿划入土地,借无形资产30万,贷资本公积30万,2026年3月自规局要无偿收回,怎么做账
收到政府的奖励款或者补助款,一般计入什么会计科目,计入什么现金流量项目?
老师你好,请问一下开的招待费发票金额674元,实际付款金额493元,请问老师怎么做账?急急
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师你好!机械加工企业账务处理需要注意哪些,业务事项都是什么,账务怎么处理记账
老师好,支付保险费8000,发票只开了7500,备注代收车船税500,这个该怎么做账呢
老师,26年2月有些凭证做的是以前年度损益调整科目,实际是25年的费用 ,这种情况需要修改25年第4季度报表还25年全年的财报吗
餐饮服务开票的时候有啥注意事项?
你好老师,请问一下,我公司一个股东,认缴的资本金没有实缴,可以股股权转让吗?
不用借法人吗?
不需要的,直接计入固定资产就行
好的,明白了,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。