是因为你们申报的问题就应该你们承担哈,是对方没钱支付才是对方承担

老师请问一下,专管员打电话过来说我公司从去年成立到现在没有交印花税,我公司是物流公司,专管员说现在不核定印花税,就是让我们商量着来交的,然后我补交了2019年的印花税有滞纳金,今年的还没有交过,不想交滞纳金,我能不能把前几月的合同印花税全部在这个月申报呀?
老师,我们前两年给客户回扣的时候,为了抵税,我们员工自己在外边买了税点低的发票给了公司,当时票在网上也可以查到是真的,今年税务稽查,我个人给公司的发票有一些是不合格的,就是那边公司没有了,相当于这部分票没交税,我个人涉及的发票金额大概有140万左右,公司让我去面谈,说是涉及罚款和滞纳金的问题,罚款公司承担,滞纳金需要自己承担,我想问一下老师,这种情况我个人会得到什么样的处罚,滞纳金是怎么计算的?大概我会被罚多少钱啊?谢谢老师
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
您好,我是财务公司的员工,是这样的,我这边给一家公司提供代理记账服务,我们之间没有签订过合同,小规模纳税人期间取的发票变登记为一般纳税人之后进行认证抵扣增值税了,当时2021年8月份没没注意这些发票小规模纳税人期间取的发票,如果当时发现的话有机会让对方重开发票,本年3月份税务局打电话通知这是属于违规抵扣要缴纳税费和滞纳金,然后客户公司说这是税款和滞纳金由我这边承担, 请这种情况下税费和滞纳金由谁来承担
我们是个体户,22年的时候,张三在税务大厅代开了一张61292的机械租赁费发票,现在税务的打电话过来说让我们联系张三做22年的个税申报补税,我们也联系不上张三了,现在是说让企业更正22年12月的个税申报,把这个报到劳务报酬里面,我们尝试操作可以填进去,但是有12710.08的税款。如果现在这样操作企业不仅要承担这个税款,还有滞纳金。 我想问一下 ①这种个人代开的发票,是不是应该是个人自行申报,个人承担税款。 ②如果我们企业再报一次是不是不合理,应为开票开进来时做了一次费用,现在申报劳务报酬是不是相当于又做了一次费用。
什么情况导致资产负债表未分配利润是负数,财务报表未分配利润是正数,是因为调整了以前年度损益吗?
请问:年终有关费用入账明细科目: 1. 年终晚会化妆费用(无票) 2. 年度先进集体奖金 3. 年终管理层工作会议餐费 4. 年终总结会奖状,利是封,礼仪领奖托盘
申报个税的累计专项扣除具体是指哪些?
老师,企业出租房产开票税率是5%还是3%,3%能减按1%吗
老师,请问下,我们有客户拖欠租金被我们起诉了, 金额包括租金50000(已开票)+违约金1400(未开票)+维修费18000(未给客户开票,但公司已收到发票做费用了)+律师费5000(我们自己承担了但是挂了其他应收款),现在客户失踪法院判下来裁定书上金额是74400元, 实际账面应收账款是5万元 ,老师,做坏账处理时要和裁定书上金额对上是吗?
代账公司给客户代账,买卖合同印花税前面只是按照销账来申报的,现在税管员打电话来补申报25年印花税进项的部分,这样会有滞纳金,客户现在要我们承担滞纳金,该怎么回,我们不承担
什么情况导致资产负债表未分配利润是负数,财务报表未分配利润是负数,是因为调整了以前年度损益吗?
贴息银行汇票怎么核算?能举个例子吗? 然后银行汇票背书转让,是按单据还是不分单据按最早到期日出去的?
出售固定资产 车辆的分录
老师,我开出去一张发票,立马觉得开错了。又立马红冲了。那我做会计分录要不要做进去红冲发票的动作?