同学,你好
借:固定资产 180000%2B110000
贷:银行存款 180000
其他应付款 110000

老师好,有两个疑问麻烦帮忙解答一下: 一,新成立的公司欲购置三台小货车,应付15万元,后期跟合作伙伴商议,把应付的货车购置款转为对该公司的投资款请问分录如何做; 二,我们公司与另外一个公司共用展厅,经过大家商议公司应支付装修款10万元给对方,后期合作伙伴说该装修款不用支付了作为新伙伴对我们公司的投资款吧,请问该分录又如何做呢
老师,请问一下,我们是买方,2月份买了2台车,价款是95.5万,首付款是143250元,811750元做分期,每期还款19346.71元,其中16911.46元为本金,2435.25元为利息,利息+车款总计1071892元,卖方首付款金额开张发票,然后每还款5期开张还款金额(本金+利息)的发票,相当于还完款,开票的总金额是1071892元(包括了利息)请问一下,这个会计分录该如何做? 每期的折旧该如何做?每期的折旧金额是以1071892这个总额为基础去折的?还是以每次的开票金额去折的?
老师您好!2021年从公户付一笔款21万元,当时做分录:借 主营业务成本 21贷:银行存款21万(当时还没有收到销售方发票) 2022年5月10日收到销售方开来21万的普票,请问现在该如何写分录做账
请问公司是一般纳税人,融资租入一台设备 设备总价是140万 租赁期限是36期 承租人给设备厂商40万首付款(虚拟保证金冲减34-36期租金),我司支付给厂商,100万融资金额 租赁期间利息费用:164240(含税),不含税金额:145345.13元, 每期还:35280元 现在我司开具了90万含税设备款,设备发票未开完, 还有一张5895.28元的租金专票,该如何做分录
老师,下午好,咨询一下出售固定资产分录:2022年买了一台车137000元(因为是内账 不做开票税金)每月月供4485元,当时入固定资产分录是:借固定资产-运输设备 137000 贷:长期应付款:137000.,已做累计折旧63199.77元 现在这台车要以长期应付款余额73800.23元出售给个人。请问现在出售这台车,我要怎么样做分录?
小菜开的发票是几个点
老师,你好。想问一下,太原有分公司,报税是在天津,那五险一金在哪地做,哪儿交?公司售天然气。
老师我在计提契税时把它计入税金及附加了 现在汇算时提示我填的不堵意思就是跟之前实际 缴纳的税金及附加 核对不上 智能按照它给的金额申报 我这个该怎么填报 因为是去年的报表啊 把多出来的税金及附加怎么调整
老师,税务登记前取得的发票能入账吗
老师就是我这边有个员工他现在3月20号离职了,但是如果我现在没有停他的社保不记得去了,到4月2号才想起来,那4月份的社保就必须要交吗?
老师你好,工人开错票了,把销售方开成我公司的甲方,现在这季度快结束了,他们又不愿意红冲了重新开,现在我该怎么处理呢?
有没有做汇总附注的老师,中储粮集团下一家分公司及其22家直属库,有做的老师可以私我
老师,请问一下以公司名义买车,车款由公司打给车行,车行开发票给公司,外部私人把车款打回公司,车由私人使用,实际相当于车属于私人的,只是挂靠到我们公司,领导要求车入公司的固定资产,这种怎么做账没有风险啊?
临时性的安装服务费,开票时,项目名称怎么填?
更正去年12月份的工资,需要更正去年的企业所得税吗?