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老师,你好, 7月份发生的业务,真是做账了,9月份才取得发票,直接把发票放在7月份的账里,可以吗?

2026-01-29 08:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-29 08:22

不可以直接附 7 月凭证后,需 7 月暂估入账,9 月取得发票后红字冲销暂估,再按发票正式入账,发票附在 9 月冲销 %2B 入账凭证后。

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快账用户3880 追问 2026-01-29 08:34

如果直接放在7月份了呢? 有税务风险吗?

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齐红老师 解答 2026-01-29 08:34

没有的 你当时不是暂估入库的分录就可以直接附在后面

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快账用户3880 追问 2026-01-29 08:35

当时就是正常做账

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齐红老师 解答 2026-01-29 08:35

那你就可以附在后面

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不可以直接附 7 月凭证后,需 7 月暂估入账,9 月取得发票后红字冲销暂估,再按发票正式入账,发票附在 9 月冲销 %2B 入账凭证后。
2026-01-29
发票是放在 7月份做账。
2022-07-06
把前面没有入账的补上,然后折旧把前面没有折旧的一起补充计提。
2023-09-19
嗯嗯呢,可以的,没问的
2022-10-13
你好,您6月份没有发票,您可以自己做一个计算表,然后发票收到要是没有差异的话可以放到6月份的凭证后面。
2023-07-11
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