你好,您6月份没有发票,您可以自己做一个计算表,然后发票收到要是没有差异的话可以放到6月份的凭证后面。
老师.7月份的手续费,银行8月份才开票。我已经在7月份入账了。发票可以直接贴到7月份凭证后面吗,还是每个月都要冲销啊。
老师你好,假如8月份交了536块钱电话费,顺便打出来了6、7月的发票,但是6月7月份每个月发票上记载电话费金额是445,那我这个该怎么做账
6月份的货款但是那会发票还没到,因为我们是小规模,所以开过来的发票和6月份的账没有差,那我可不可以直接把7月份开的发票贴在6月份的凭证里面?6月份的账务处理也不需要做什么对吧?
老师请问12月份扣的电话费,一月份发票才过来发票,发票日期今天。 请问12月份做账的时候是做预付账款,还是直接把一月份开的这个发票放到12月份的凭证里?
老师你好:6月份的电费发票我是7月份才打印的,发票日期是7月份的,那7月份开的发票不好放在6月份的账里入账,请问一下,我先预提的话,记账凭证后面也要附东西吗?
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在填写资产负债表时,货币资金这一栏,老板平师只跟我说支出的数字,现在这一栏怎么写,用投入的钱减去所有的支出再加上平时销售东西卖的钱吗
老师你好,制造企业购买木箱用来装生产的设备入什么科目
老师合并报表的固定资产怎么做分录,我方是被收购的子公司
单位人员保险费我们全额承担。个人扣部分之前记入的其他应收现在汇算清缴了我能不能把账改下把其他应收部分记到营业外支出还是怎么入账,
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
2024年暂估了成本100万,然后2025年5月收到的发票只有80万,2025年5月做账 借:主营业务成本 -100 贷:应付账款 -100 借:主营业务成本 80万 贷:应付账款 80万,小企业会计准则,是这样做账吧?
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老师,计提折旧时 净残值率多少合适
或者是把6月份的分路红冲,然后7月份按照发票入账,两种方法都可以。
好的!谢谢老师
不客气的,祝您工作愉快。