你好,对于收税点的一方来说3%好 对于付款一方来说,越少越好2%

小微企业给客户开不含税金额3万的增票,从供应商那边取得的进项增票对方收9%的税点,税负是4%,我该收客户多少税点?
你好,老师,我想问一下,我们是'IT行业,就是开那种打印机租赁费,然后2022.4.1开始增值税专票要求开3%的税率,但是我这边全部开的1%税率,并且客户那边还抵扣付款了,要找他们退回来重新开吗,有没有影响。目前还没客户说有问题的。
老师 增值税客户端和国税的那个好用些?
2月份进项发票金额勾选认证,那到了3月份申报增值税,那么增值税申报还有缴纳税率,那2月份销项发票金额没有抵扣到,那怎么办呢?老师好,是继续申报增值税扣缴2月份销项发票税率吗?老师好。
老师,2月份进项发票金额勾选认证,2月份销项发票金额抵扣了吗,老师好,那3月份申报增值税是零那么就能正常申报增值税,那么2月份销项与进项发票已经抵扣了,那3月份不用纳税率了,老师好对吗
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
收税点是指客户,付款方是指我这边对吗
税点是销售方收取你 客户是支付的一方,他是收取发票的
我是付税点的,那我是跟对方商议按2%算还是3%算
最好是2%越少越好的 前提是发票的金额,税额是一样
反正是不管3%还是2%,要交的税差不多,一个是直接拿现金付给别人,一个是人家要的进项多了,那我这边开的大票多了,没有进项的话我这边交的增值税就多了
那对方开一样的发票的情况下,金额税额一样,都是专票,那你支付的越少,抵扣的都是一样,越划算
其实道理都是一样的,我觉得人家收的进项票多一些,我这边公司自己交税,要不然人家要普票,我这边不交税不合适,税钱也要转给别人的
不一样 怎么会一样 假设不含税的金额100 如果2%收取的话是100×2%,如果是3%收取的话,100×3%
老板想让人家收普票,这边少提供进项过去
你们单位是一般纳税人还是小规模?一般纳税人开专票普票一样交税
一般纳税人
一般纳税人开专票普票是一样交
老板,小规模公司可以分包吗
和大规模小规模没有关系,看合同约定 已经分包的劳务不允许在分包