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老师您好,我们行政部员工预支了一笔款项,购买了一些办公用品,发票已经到了我这里,但是付款明细我没有,请问一下,这些发生的业务这个月我需要做账吗?

2026-01-29 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-29 14:25

需要采购明细审核的,不然不予报销

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快账用户8814 追问 2026-01-29 14:37

就是他现在还没有报销,是不是他那边发生的业务我这个月都不需要做账?

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齐红老师 解答 2026-01-29 14:42

不符合规定的直接不报销

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需要采购明细审核的,不然不予报销
2026-01-29
您好,按权责发生制,暂估入账:借原材料 贷应付账款-暂估 运费:借原材料%2B进项 贷银行存款
2025-02-11
这个问题涉及到合规和道德。首先,回扣在很多行业是不被允许的。其次,没有发票支付实际采购有税务风险。建议: 1. 明确回扣政策:公司应有明确的政策禁止回扣,避免此类问题。 2. 合法采购:确保所有采购都有正规发票,包括向个人的采购。 3. 调整支付方式:对于肥料,使用正规发票支付给供应商;对于回扣,寻找合规的支付渠道,可能需通过第三方或直接与业务员协商合法补偿方式。 4. 咨询法律意见:针对具体情况,寻求专业法律意见,确保操作符合当地法律法规。 解决这类问题,关键是遵守法规,维护公司形象和财务健康。
2024-09-24
您好,要账务处理,申报11月份增值税时也是以红字信息表的日期所属月为准的,我们的账和申报保持一致,现在催对方开红票,拿到红票放在11月份凭证后面作为附件
2023-12-07
你好 当您已经支付了费用并记在预付账款中,后来又收到对方的专用发票时,您可以使用以下分录进行账务处理: 借:应付账款/其他应付款(相应的科目) 贷:预付账款 同时,如果您需要将该笔费用进行增值税进项税额的抵扣,还需要将专用发票进行认证,并在分录中记录进项税额的金额。认证后的分录如下: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/其他应付款(相应的科目)
2023-10-28
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