1.设置明细科目:在“应收账款”科目下,按客户设置明细科目。这样虽然会增加科目的数量,但能够清晰地反映每个客户的欠款情况,便于后续跟踪和催收。 2.使用客户编码:为了简化科目设置,可以给每个客户分配一个唯一的编码,然后在“应收账款”科目下使用这些编码作为明细科目。这样既可以减少科目名称的长度,又能够保持客户信息的唯一性和准确性。 3.定期清理旧账:对于已经收回的款项,应及时在会计记录中进行冲销,以保持账目的准确性。同时,对于长期无法收回的坏账,也应按照会计准则的规定进行处理。

建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
想问一下,就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了(1张又太少,2张又太多,也有可能1张都太多)。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀,,比方说2万收入,要开1万回来,就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来?又或者少开几百,由于收入小,金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了(都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱,想每个月交点,平衡支出)想知道怎么沟通和计算能把握这个问题,懂的来,不要敷衍谢谢
想问一下,就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了(1张又太少,2张又太多,也有可能1张都太多)。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀,,比方说2万收入,要开1万回来,就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来?又或者少开几百,由于收入小,金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了(都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱,想每个月交点,平衡支出)想知道怎么沟通和计算能把握这个问题,懂的来,不要敷衍谢谢
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们老公司已经备案报关出口了,不退税不开票,按这个未开票收入金额:应收账款-16055442.7元来出口 2、目的就是通过免税出口,将这笔应收账款:16055442.7元调平退回给客户 3、所以,需对应调整成本才算合理,我的问题,是否要结合按照往年的毛利率,再倒推这个成本,看合不合理,委外加工票,会对应开进来 4、代理记账公司已经将25年税务汇算清缴已申报,不是按最新的数据申报,即是否那边的账都调在26年了,有没有影响的,要怎么做分录 5、原来的库存商品共有2500万,且暂估了加工票的,但由于金额太大,又想到加工厂全部都是小规模纳税人的,他们去申请开票额度又会引起税局注意, 6、现在的账只需按销售额1605万对应调成本的,那么,这个账能不能调整为本厂生产,如果调为本厂生产的,是否需要考虑料,工,费匹配情况?
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗
老师小规模纳税人公司在2020年11月份购进二手车一台,金额为15万元,到2024年的11月已经折旧完毕,2025年6月份销售该台车收入为2000元,怎么出分录呀?
老师,汇算清缴后发现漏记上年费用,如果是广告费,运费这些,分录咋写呢
老师,企业所得税,是不是之前的利润100万那个3税率的政策已经取消了,现在是300玩临界点,小于300万是五的税率
老师,合伙企业的股东都是法人股东,合伙企业还需要零申报个税吗?
请问下,公司通过公账把工资打到 A 卡上,A 在付给其他人,这个应该怎么做账?
老师,请问业务招待费有一部分是没有发票的,但是按照比例扣除的是没有超过发票范围内的,这样还要将那部分没有发票的做纳税调增吗?
仓分店购入一批二手架子应计入什么会计分录
申报增值税一定要将税负率控制在标准范围内吗?或者说达到标准线
老师,请问如果前几天个税申报人数改了,从4人变成2人,导致汇算清缴的人数和之前四季度申报表不一致,可以吗?
老师,你是不是看错题了
同学你好 发票不可以重新开吗 按税负率倒推需要的进项发票 然后让对方给你开
老师比方说只需要开1万,可能供应商数量*单价会1万零2百呢。
同学你好 有差额吗?这么点没事