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老师您好,我司是外贸企业,最近在做一笔出口退税的业务,进项发票已经勾选退税确认了,但是现在显示报关单名称和发票不一样,专管员审核不通过,那我这张发票可以让供应商红冲重新开具嘛
老师你好,公司做外贸出口货物的一般纳税人,上月已开出口免税发票,其进项发票和报关单商品名称不一致,是不是不能退税了?不能申请退税,现在申报增值税按国内销售申报?
请问:我们公司是销售海鲜水产品的,有的商品原产地是国外,报关单也是注明国外的,但进项票是没注明产地的,现在客户要求开票加上原产国的名字,我们开票系统里原来的名字是没有的,那我再增加多一个有原产国名字的可以吗?就是比如青口,我再加一个新西兰青口行不行?就是税务方面有没什么问题
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
请问老师:A贸易出口公司,2022年采购货物B出口销售,但是报关单上的出口货物名称与B不一致,比如是C货物名称,2025年7月取得B货物的进项税发票,那现在这种情况该怎么处理?进项税发票货物名称和出口退税报关单上名称不一致,是不是就要出口转内销?但是即便转内销了?货物名称不一致,会有什么风险?这个B货物的进项税还能抵扣吗?
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
您好,1.2023年出口申报截止日为20240430,当前日期20260202,超期天数=245+365+33=643天; 2.已超期,无法办理出口退税; 3.增值税处理: ①免税:借:应收账款1000000 贷:主营业务收入1000000;借:主营业务成本130000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)130000; ②视同内销征税:借:应收账款1130000 贷:主营业务收入1000000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)130000;借:应交税费—应交增值税(进项税额)130000 贷:主营业务成本130000; 4.企业所得税:凭报关单、合同、付款凭证等真实资料税前扣除成本; 5.原始凭证留存备查,异常情形按税务机关要求提供佐证材料; 6.不得涂改单据、不得虚开、不得代开。