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先确认收入未开票,但后面开发票时又重复确认了收入,怎么办调整,会影响增值税吗? 一般纳税人

2022-03-30 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 12:22

您好您好,把原来寄的无票收入红虫。

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齐红老师 解答 2022-03-30 12:22

。然后增值税申报表里无票收入里填写负数申报。

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齐红老师 解答 2022-03-30 12:22

如果做两次收入,那您就会多交增值税的。

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快账用户1027 追问 2022-03-30 12:25

那增值税申报里面无票收入填写负数以后多缴纳的增值税就调整过来了呢?

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齐红老师 解答 2022-03-30 12:26

填数负数发票就不存在多交了。

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齐红老师 解答 2022-03-30 12:26

原来无票收入正常交税了,现在开发票,所以无票收入填负数。

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快账用户1027 追问 2022-03-30 12:27

夸年度也是可以这么做的是吗?

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齐红老师 解答 2022-03-30 12:27

是的,可以这样处理的。无票收入填写负数申报需要去大厅申报。

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您好您好,把原来寄的无票收入红虫。
2022-03-30
你这种在第二次开票的时候,你申报的时候就是开票收入增加,未开票收入减少,你的总销售额不变的呀。
2022-01-07
你好,不会重复交税的,你之前的需要红冲借应收账款,负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。
2022-03-11
你好,自查补税要看你是查出了什么情况要补税。 然后申报表肯定是要改的
2024-10-15
你好同学,直接把那个未开票金额,里面加上负数的金额,负数的税额就行,再填写表一,的时候。
2022-12-22
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