借银行存款贷主营业务收入应交税费,先做无票收入, 后期开了发票 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。
公司是建筑公司,前期手工账,现在改为财务软件做账,现在八月,但是前期开票账还未做进去(先开票后收款),按完工进度确认收入的话,我一月开的票,完工进度怎么确认
申报增值税,有一张发票收入分期确认,但是增值税当月就申报了,当月及后面月份开票收入和未开票收入怎么填报?纳税主表和账务处理收入处始终有未确认收入的差额是吧
老师,对于确认的未开票收入,在后期又要求开发票,账务处理为什么要做与确认收入相反的分录?
先开发票,但是还未达到确认收入的条件,这种情况怎么处理
老师,先确认收入,但未开票(后期会开,确认收入月份还未开),这种怎么进行账务处理呀?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
那税务上报增值税呢
是销项税额直接取这个和实际开票的吗
第一个申报无票收入,在未开具发票一栏里面填写的 第二个未开具发票一栏填写负数 然后开具的发票一栏里填写正数