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老师,先确认收入,但未开票(后期会开,确认收入月份还未开),这种怎么进行账务处理呀?

2022-07-19 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-19 21:41

借银行存款贷主营业务收入应交税费,先做无票收入, 后期开了发票 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。

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快账用户1698 追问 2022-07-19 21:43

那税务上报增值税呢

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快账用户1698 追问 2022-07-19 21:44

是销项税额直接取这个和实际开票的吗

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齐红老师 解答 2022-07-19 21:45

第一个申报无票收入,在未开具发票一栏里面填写的 第二个未开具发票一栏填写负数 然后开具的发票一栏里填写正数

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借银行存款贷主营业务收入应交税费,先做无票收入, 后期开了发票 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-07-19
你好,开的是什么业务的发票?
2021-03-10
同学,你好 对不上,因为你有未开票收入
2024-04-09
你好,你去年是借银行存款贷主营业务收入,只做了这个吗?
2024-03-13
您好,未开票这块,之前是申报过的吧
2023-12-09
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