抵扣:该专票无抵扣期限限制,可直接在增值税发票综合服务平台勾选抵扣,确认业务真实、发票合规即可。 账务:补做入库,勾选抵扣的话,按不含税记库存商品、税额记进项税,贷方挂应付 / 冲销对应往来;不抵扣则全额记库存商品。 后续:无需与对方补签协议,留存原合同、入库单、付款凭证等备查;勾选后当期申报将税额填入申报表附表二对应栏次。 若发票不合规 / 无实际业务,不得抵扣,税额计入成本,所得税汇算无需调增(业务真实仅发票滞后)

老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
甲公司为增值税一般纳税人,本年5月入库一批用于生产产品的原材料,已经验收入库,但尚未收到增值税扣税凭证,因此并未付款,5月末按80万元暂估入账。本年6月中旬取得增值税专用发票,发票上注明金额100万元、增值税额13万元,于本年7月末在增值税发票查询平台对该发票进行了勾选确认。要求:对甲公司上述业务进行账务处理。老师这个题求求快递点!急!谢谢
您好老师,一般纳税人户,零售烟酒业13%,现在因为进项发票没有抵扣,进项大于销项票,税务来查账,外账至24.3.31库存商品数是383万,24.5.31库存539万,4-6月份开票168万,这3个月其中工资和管理费用大概17万左右,假设所得税季报申报是0,我需要计提151万是不是,因为我还有进项发票是60万没有抵扣,现在税务想知道实际库存商品和外账对比,缴纳增值税,我需要缴纳多少合适?求解,我的实际库存商品算法是539-151+60,这样算对不对?这样就多60万没有抵扣,可以解释说60万商品已经到账了卖了,这样就交60万进项这一部分,行不行
老师,有一个一般纳税人的公司已经税务注销完了,工商公示注销但撤了,这个公司欠别的公司发票,收了30万块钱,但是发票没给人家开,现在对方公司让他开发票,我这个业务怎么处理好啊?
老师上午好,我单位为制药一般纳税人公司,前几年管理有点混乱,导致有部分增值税专用发票没有及时交财务,现在登录电子税务局查询待认证发票,20年-22年专用发票有十几份(发票类型:采购发票、住宿发票等)请问①这些发票一直不认证会给企业带来风险吗?②企业可以放弃抵扣进项,做不抵扣勾选吗?
个人独资企业,个税可以报其他人员工资,法人做经营所得的时候直接减6万吗
你好老师!公司收到一张维修公司等离子,维修气保焊割枪,维修气保焊,等2975元,这个维修发票是做成生产成本还是要做到销售费用呢?
我们做施工,防水施工,材料会做采购单,人工成本是走进销存其他入库单,进销存和云会计相关联,云会计借记库存商品,贷要记什么科目
收到自然人开的劳务发票,需要代扣多少个人所得税
脱氧干燥剂,发票该开什么品名,对方给开的食品添加剂,不对吧
老师,想问一下车间采购辅料,工具,金额500元以上的,可以直接做费用吗?比如:借:制造费用 贷:周转材料,比如买的700元的喷枪,38的辅料,230元的电子秤,这些怎么做会计分录
老师发票的作废数额大了,有什么影响,作废的是因为开错票,然后重新开
请问老师,差额开票,劳务派遣6%,税率那里写星号、还是6%
老师,我是一般纳税人企业,2017年有30万购入商品发票没抵扣勾选也没入库,现在在电子税务局平台查到这30万发票,和对方单位在22年末已经无业务往来,这30万发票我该怎么处理呢
老师您好,请问招待费是如何计算税的,按照营业额多少比例来
贷方已平和对方没有业务往来了
那你这个三十万发票当时没做账吗
没有。以前是纸质发票一直都不知道发票没回来。而且以前往来已结清。那我这笔入账贷方走哪一科目比较合理呢
那现在发票给你了吗?
可能都已经邮寄丢了。现在在电子税务局后台发票有30万发票没勾选呢
让开票方给你个复印件可以吗 这样你就可以勾选做账
那我在后台直接打印出来不就可以了吗