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老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法

2026-02-04 12:32

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同学你好 1.不对,暂估的时候只暂估库存,进项不暂估 进项是正数还可以抵扣的 2.成本不能是负数,没收到的部分还是继续暂估
2021-04-14
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好同学,嗯,这样的话,咱最好是怎么样的,反冲原来入账的分录,把原来入账的分录全部反冲掉,因为本身当时那些发票我们就不应该入账的。
2022-11-25
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