你好,是的,是这样的。

财务制度和财务管理模式有现成的吗?建筑行业
想问一下老师,关于云仓公司的账务处理,就是有快递收发和包材的使用,比如,购买了10个包材,花了200元,然后卖掉了7个,收到100元,请问账务处理应该怎么做呀?
老师你好!导地预缴一般纳税人填报增值税是填报含税数据还是填写不含税收入,老师指导一下,是建筑工程,怎样操作
老师请教一下,个人出售黄金需要缴税吗
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师我本月增值税留抵税额推到账上了,可是我现在不会做账不知道咋结转,进项转出金额需要调整到未交增值税吗
你好,是的,进项税额转出也是需要调整到未交增值税的。
咋做会计分录呢,我现在期末进项税额有余额,销项有余额,然后我都结转到未交增值税吗,然后把进项转出那部分也结转到未交增值吗,可是我现在应交增值税贷方还有余额呀
你好,都转到未交增值税了,为什么应交增值税还有余额?
我也不知道么是我哪做的不对呢老师这个应该咋做呢
你好,都转到未交增值税就可以了,然后再缴纳的时候,就是 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
那我现在是吧进项,销项,进项转出的科目余额表上的期末余额全部转到未交增值税吗
你好,是的,是这样的。
咋做会计凭证呢老师,还有这个结转的金额是科目余额表上的哪个数字
你好 借 应交税费-应交增值税 贷 应交税费-未交增值税 哪个科目有余额就结转哪个科目。