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有一张发票既有福利费又有办公费,那做分录的时候借管理费用福利费10000,办公费30000贷应付职工薪酬福利费10000,应付账款 甲公司30000,支付给甲公司40000,怎么做这笔支付款?

2026-02-06 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-06 10:05

福利费部分对应的进项增值税转出就行

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快账用户4335 追问 2026-02-06 10:16

普通发票,我是说通过应付职工薪酬福利费过渡的话支付出去就减少这部分金额,比如应付账款应该是4万,但是通过应付职工薪酬过渡的话甲公司应付账款就3万,但是银行回单付给甲公司是4万

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福利费部分对应的进项增值税转出就行
2026-02-06
同学你好,明细科目是辞退福利, 其他地方是对的;
2021-12-30
是的,借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
2022-04-23
您好 这样写分录正确的
2020-12-17
你好,可以这样做分录
2021-02-14
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