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老师,我三月份暂估的成本,六月份收到发票怎么做会计分录

2021-07-06 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 14:04

你好,先冲红3月份的暂估分录,6月份按照发票做账

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快账用户8229 追问 2021-07-06 14:12

老师收到发票的金额,跟暂估的金额不一样啊,可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-06 14:17

你好,不一样没关系啊,后面按照发票做了,就是把发票的金额全部做了呢。

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