借在建工程-274336.28 贷应付账款-310000 应交税金进项税转出35663.72

上月凭证是: 借:原材料 应交税费_增值税_进项税额_内销_认证 抵 扣 贷:应付账款 这张发票上月已经认证抵扣了,但是由于发票有问题,又让开了红字发票,蓝字发票也开了,那红字发票怎么做账
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账
供应商去年给我们开的专票,今年年初说开错了红冲后重新开的,报税把去年那张发票放入进项税额转出了,对应的会计分录这么写对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税(进项)(红字) 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 4,同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
老师 去年的一张发票 借在建工程274336.28 应交税金进项税35663.72 贷应付账款310000 今年又开了红字发票,怎么记凭证
员工要去出差定了票后面没有去出差产生的退票手续费可以当做差旅费吗?实际又没有出差
临时工这种工资,他们都是需要一天一结帐的,这种公司一般怎么处理合适?
老师我们公司的注册资本金是200万,但是2025年收到母公司的注册资金一共293万,当时会计没主意全部记入实收资本科目,2026年1月这样处理对不对 借:实收资本93万, 待:资本公积93万, 想请问老师这样处理对不对?
公司固定有工资表的员工就两个,其它不定期的日工没工资表的也有几个。这种不固定的员工,可以申报工资的嘛。有发放工资的
老师,我们建筑公司,对外开发票,”建筑服务*外购土”,那么这个发票税率是9%还是13%?
你好,申报个税本期收入是要加上扣除三险的个人部分一齐申报吗?
实操练习汇算清缴资产折旧摊销纳税调整明细表中账载累计折旧和税收累计折旧金额。答案与资料对不上,到底应该填多少,一直显示错误
老师,混凝土发新新政策了,这个不含税不变,只变税率,公示怎么算,怎么按13重新算呢,之前都是按的3
@朴老师,老师我们有一个项目先开30%的发票给医院,医院先付30%的款给我们,但我们都还没采购,有销无进,这种风险大不大?
老师,中央空调,家用电器销售安装单位,一般纳税人,我们找师傅打孔,25年开了5000元发票劳务费,要扣个税,师傅不肯扣,钱一直没给,发票让他冲掉,也没冲红,现在这张发该怎么办,个税系统里还在?