您好,那他是怎么算的,你和他的算法对下

你们内账现金怎么操作的,你说老板和出纳之间的转款我要管他吗? 现在我是让出纳转给老板,老板转给出纳的都给凭证给我,出纳收到老板的钱借库存现金,贷其他应付款 还是说不用管让他们自己对清楚就行
老师,请问,做内账,我现在想在我自己的利润表上按照实际的金额来填,就是说我的工资是实际发了 15.3 万多,社保是扣了 2.3 万多直接填在我的利润表上面,这个要怎么样操作
老师,我们是生产制造企业,老板自己投资了几个门店,也从工厂借了钱,当时说单独核算老板用的钱跟工厂就走的往来其他应收款老板,现在门店关店了也赔钱了,老板意思挂他的往来冲掉算工厂投资门店赔了,这个怎么做账好。
老师:一退休人员,在单位签了劳务协议,工资是定了每月5000元,每月不用代扣个税吧
老师,请问我们公司与运输公司想签这样一个合同:就是运输公司帮我们运送砂石料,我们与运输公司签合同的时候写运送砂石料含运费,不含运输车的夭然气费,然后天然气费由我们公司直接付给天然气公司可以吗?(董孝彬老师)
要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办