你现在按13%换算为不含税收入填在未开具发票列

老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师,公司转让了6台汽车超重机,之前以定金19000开了0税率的二手车发票的,现在税局打电话让他们以销售合同金额430000元补税,请问报增值税的时候我是直接把430000全部填在13%税率的未开票收入那里,还是19000填开具其他发票栏,411000填未开票收入?但这申报表上开具其他发票对应销售额栏次下面只有6%、9%、13%税率的,没有0税率的,而税局要他按合同金额交税哦
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
老师好,一般纳税人销售使用过的固定资产,开了普票出去,对方拿着公司开的这张发票去二手交易市场开了一张无税率的二手车销售发票,但是这是同一笔交易,申报时候增值税表时候,公司开的普票金额体现在了应税货物销售额里,但是那个机动车发票又体现在了免税销售额里,这样就是增值税表里收入多了一笔,这个需要怎么处理?
老师,请问跨省劳务预缴,是什么时候预缴,开票的时候预缴吗
老师,我们这一年都没怎么开票,现在额度只有16万,现在年底还有50万的尾款,老板要求现在开50万的票,我这怎么申请?
老师,请问,不抵扣勾选以后还能撤销吗?
1.8日离职,个税是1.15日申报完毕,个税申报离职日期是1.8日,2月份个税申报系统显示本次还需申报此人1月工资,但是1.15日已申报完毕,可以把离职日期改为12.31日吗
老师22年开的免税的普通发票现在还需要开,现在需要备案嘛。
老师,现在劳务公司可以给不交社保人员代发工资开发票吗
请问,2025年末,长期待摊费用有20万元,2026年1月起,摘要是写"计提”还是“摊销”该费用,借:管理费用 贷:长期待摊费用
公司请律师的诉讼代理费,这个做什么费用,后续官司打赢了,这笔诉讼费是赢的出还是输的出,还是我们自己出
年终奖的个税税率是多少
销售员出差购买金线莲给客户,这个购买金线莲需要视同销售缴税吗?还有什么办法可以不用缴税呢?