根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

进项税转出分录: 借:应交税费-应交增值税(进项税转出)100 贷:应交税费-应交增值税(进项税) 100,请问老师,期末进项税转出还需要结转吗?
进项借方83792.35,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,贷方销项税额48870.58,贷方进项税额转出511.56,年末分录怎么写,需要完整版的
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,本月有进项税转出,已经从借方进项做到贷方进项税转出,到月末结转的时候怎么做? 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 应交税费-应交增值税-进项税转出? 贷:应交税费-未交增值税 对吗?
老师我们公司购买铝合金雨棚计入哪个会计科目的二级明细?这个雨棚用于公司的日常用的
财务负责人可以开票的吗
老师,我们采购了一批礼品送客户,对方给我们开票税目写其他食品,数量写1,单位写批可以吗?还是必须开明细?
老师,收到成本价为3000元总额为30万的物品,供应商也开了30万元的发票给我们,但后来又说这批物品有优惠,每样物品只收1500元,给了我们15万的补贴,但这15万供应商是用于我司后面的订货,后面订货开15万的折扣发票给我们。请问我单台的成本价是按1500还是3000?另外我司这边每个客户购买机器都要送一套物品,但这个市场价是3500,请问我送的物品销项税怎么算
老师,今天取了一次现金,用途写的奖金,但是是包含个税取的,我该怎么做分录啊?
老师,我们采购了一批礼品送客户,对方给我们开票税目写其他食品,数量写1,单位写批可以吗?
老师,我发现25年有笔账做错了,开票收入金额多填了30,税金少填了30,现在怎么补这个分录,谢谢
老师,公司收到出租店面的水电费,要怎么开票?
脚手架租赁费发票,付款,都需要什么资料?合同还有什么
老师好,销售商砼必须要有资质吗