您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3. 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

老师应交税费科目 应交增值税借方金额201356.2,进项税额借方143591.28,转出未交增值税借方258962.82,,销项税额贷方457219.03,,,进项税额转出贷方140.06,,,转出多交增值税借方256161.19,,咋把他们转到一个科目下啊
进项借方83792.35,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,贷方销项税额48870.58,贷方进项税额转出511.56,年末分录怎么写,需要完整版的
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,做新办纳税人开业,收验证码时电话不是留鹅鹅鹅法人的怎么办啊
老师 水电费如果做代收代付要符合什么条件的吗?
分公司独立核算,去年分公司给总公司开票了,是不是关联企业往来报告表需要填?
包工的安装费开什么大类
老师,请问建筑劳务费,在新增值税法下,应该选什么大类,怎么写呢?
个人给影视公司投资,并签订投资协议。保本的投资,先回本后分红。这样个人需要给公司开发票么?是不是只要交纳分红个税分红就行
老师,我们公司收到积分返利的款,对方要求开发票,这个积分返利能开什么项目呢
老师,我们是供应商,卖给客户,由客户出口,货物是一个大型设备,因为发货空间限制所以被拆分成了零部件,报关单上的货物名称也是零部件,1、像这种情况的话我们是可以按照零部件开的吧?是属于我们的营业范围的吧?2、那我这边给客户开票的话税收分类编码我是按整体设备的税务编码选择还是按照零部件的选择?
已经结账发现凭证入错怎么办?
请问,新增值税下,劳务选什么大类?怎么开具发票?
麻烦老师数字带进去,正负号写清楚可以吗?
并且最后是进项留底
你好,你带进去之后贷方就是要交的税!
请写详细啊,这个回答网上都可以做到的
您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 83792.35 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 83792.35 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)48870.58 应交税费-应交增值税(进项税额转出)511.56 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 49382.14 3.(即进、销差额)借方余额为留抵税额:34410.21
未交增值税借方188.52呢?
转出未交增值税借方188.52呢?
您好,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52是未交税款?
您好,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,结转前贷方是?
您好,188.52是否是上期要缴的税,如果已经缴纳不影响本期。
我问的是年底应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方188.52怎么处理?
您好,处理分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52 贷:应交税费-未交增值税188.52 缴纳后 借:应交税费-未交增值税188.52 贷:银行存款
以前交税,年底账面应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方有余额,怎么结转平?
年末这个科目转出未交增值税借方余额处理,不是月处理
您好,年结分录(后) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 你以前交税(先) 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
无语了,当年交税。年底转出未交增值税借方余额怎么处理
您好,不需账务处理。