您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3. 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
老师应交税费科目 应交增值税借方金额201356.2,进项税额借方143591.28,转出未交增值税借方258962.82,,销项税额贷方457219.03,,,进项税额转出贷方140.06,,,转出多交增值税借方256161.19,,咋把他们转到一个科目下啊
进项借方83792.35,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,贷方销项税额48870.58,贷方进项税额转出511.56,年末分录怎么写,需要完整版的
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师,年末应交税费科目要结转吗?怎么做分录啊?我这里显示:进项余额借方,销项余额贷方,进项税额转出余额贷方,未交增值税余额借方
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
取得去年的发票没入账,今年入账,科目是啥?
老师好,我是一家茶叶店,没有玻璃杯的进账发票,但是要开玻璃杯的销项发票,这合规吗?谢谢。
请问老师,文化建设费是含税金额*3%.还是不含税金额。
老师,请问一下我们这边不是公司转个人借款700万,领导说写一个借款协议,这个可以就写无息的借款不哇,如果写要利息的话,是不是的交增值税
采购原材料额外给介绍人的钱计入什么科目
请问标准版的现金流量表中现金期末余额和资产负债表不一致是什么情况,
老师您好 法人20岁,因为年纪小,还不想交社保,自然人电子税务局扣缴端,录入信息按什么分类? 按雇员吗?还是按劳务报酬?只发工资可以吗?
郭老师,买二手车,工厂运输用,金额不大,做什么科目,买来价才2000块
房产税从价计征和从租的计税依据分别是什么呢
个体户的纳税人信用等级怎么查询
麻烦老师数字带进去,正负号写清楚可以吗?
并且最后是进项留底
你好,你带进去之后贷方就是要交的税!
请写详细啊,这个回答网上都可以做到的
您好,会计分录: 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 83792.35 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 83792.35 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)48870.58 应交税费-应交增值税(进项税额转出)511.56 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 49382.14 3.(即进、销差额)借方余额为留抵税额:34410.21
未交增值税借方188.52呢?
转出未交增值税借方188.52呢?
您好,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52是未交税款?
您好,借方应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52,结转前贷方是?
您好,188.52是否是上期要缴的税,如果已经缴纳不影响本期。
我问的是年底应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方188.52怎么处理?
您好,处理分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)188.52 贷:应交税费-未交增值税188.52 缴纳后 借:应交税费-未交增值税188.52 贷:银行存款
以前交税,年底账面应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方有余额,怎么结转平?
年末这个科目转出未交增值税借方余额处理,不是月处理
您好,年结分录(后) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 你以前交税(先) 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
无语了,当年交税。年底转出未交增值税借方余额怎么处理
您好,不需账务处理。