老师正在计算中,请同学耐心等待哦

你好,老师,我公司商贸批发零售企业,卖工业润滑油的,我现在做外账总账用,就是输入凭证,出报表用,但是我们库存商品产品种类很多,到目前为止有两三百个,后续还会不断增加。有哪个财务软件适合我这种情况库存商品二级科目下科目编号能编好几百个的?我原来在用的是金蝶迷你版本的,库存商品编码是1405,下面设置二级科目编码的时候,范围只能是140501-140599,下面就到底不能设置了
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
发现23年一季度财务报表没申报,于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表,填写利润表数据时,提示利润总额和申报的一季度所得税不一致,财务软件里利润表的利润总额是正数,但是申报的一季度所得税,利润总额是负数,问题1:这个是不是只能是报所得税时管理费用那里多算了,因为我看到所得税成本收入和财务软件里的的一致。还发现税局里二季度财务报表、所得税报表能对上财务软件里的数据,但三季度和四季度这三者对不上,其中对不上的项目有营业成本、研发费用(研发费用在管理费用下,管理费用都能对上)问题②我现在补申报23年1季度利润表,是要在管理费用那里,增加数额,直到跟一季度所得税利润总额数保持一致吗
2022年企业所得税进行加计扣除了,金额5000,但是账上没有记研发支出科目,现在2025年了,财务软件是用友畅捷通t➕普及版,我可以分别反结账到3 6 9 12月,然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下,计入研发支出科目,再结转研发费用结转期间损益,可以这样吗,因为这个月要准备高新技术企业复审,马上要给审计老师提供资料了,账上这个问题不知道该怎么办
个体工商户 取得 专票可以抵扣吗
职工的安全员培训费需要通过应付职工薪酬-职工教育经费吗
老师 问下个体户需要报工商年报吗
老师好,销售树苗以前没有合同,现在补合同的话是按开票金额补,还是合同上只写树苗单价,说明结算价款以实际结算金额为准比较好呢
老师,食堂购入的灶具3280元要计入固定资产吗
老师,小规模未开票填小微企业免税销售额还是填未达起征点销售额还是其他免税销售额
老师,你好,公司办公室搬迁,发生的办公用品和餐饮费计入什么科目
我们公司账面挂账其他应收款-资金归集-300万,是打给甲公司的往来款,甲公司与我们公司是一个实际控制人,不是一个股东,现在甲公司注销,款项收不回来,我们应该怎么做账务处理
现在可以开劳务费吗人工费
老师,我们公司之前按时月初发工资,3月初发放2月工资,并3月初就申报的2月的工资,但现在都不能按时发,就3月申报2月发放的1月工资,但这样个税老是会有点差异,到底是3月申报2月应发工资,还是申报2月实发工资(即为1月工资),个税差异的部分实在难平,能不能计入营业外
1. 先备份(必做) 系统管理 → 数据备份 → 备份当前账套 2. 反结账、反记账到启用期间(清期初用) 总账 → 财务结账 → 逐月取消结账 总账 → 凭证管理 → 全选凭证 → 按 Ctrl+Alt+H 反记账 3. 清空错科目的期初余额 设置 → 科目期初 → 找到错科目 → 删除期初数 → 保存 4. 删除错科目(现在可删) 设置 → 科目 → 找到错科目 → 删除(提示无引用即可删) 5. 新增正确末级科目(编码对、挂在正确上级) 科目 → 新增 → 填正确编码+名称 → 设为末级 → 保存 6. 恢复期初、重新记账结账 科目期初 → 录入正确科目期初 凭证管理 → 全选 → 记账 → 财务结账 → 逐月结账 7. 重新导入凭证 导入模板里科目用正确末级编码 → 重新导入 如果删不掉(仍提示引用) 总账 → 明细账 → 查错科目所有凭证 → 批量替换为正确科目 → 再删错科目 或先禁用错科目(科目 → 更多 → 禁用),再新增正确科目
我现在是在导入2026.1月份的账务,那是要先取消2025.12月结账吗
我现在已经取消了2025.12月结账了,再怎么操作呢
同学你对的,必须这样,反结帐
取消结账就是反结帐了吧
我现在取消了,在下一步不知道怎么办了
对的,就是反结帐哦
下一步怎么做呢,我切换到2026年,还是删不了这个科目
新建账套的时候自己重新编辑就行,你如果已经建账套成功了,那就不能删除了,你可以不用
本来也想不用,可是我从别的账套导数据的时候,说导入的凭证里有这个新加科目的上级科目,所以导不进去
那你就重新建26年账套
怎么重新建
软件里新建账套就行了