老师正在计算中,请同学耐心等待哦

你好,老师,我公司商贸批发零售企业,卖工业润滑油的,我现在做外账总账用,就是输入凭证,出报表用,但是我们库存商品产品种类很多,到目前为止有两三百个,后续还会不断增加。有哪个财务软件适合我这种情况库存商品二级科目下科目编号能编好几百个的?我原来在用的是金蝶迷你版本的,库存商品编码是1405,下面设置二级科目编码的时候,范围只能是140501-140599,下面就到底不能设置了
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
2022年企业所得税进行加计扣除了,金额5000,但是账上没有记研发支出科目,现在2025年了,财务软件是用友畅捷通t➕普及版,我可以分别反结账到3 6 9 12月,然后把研发人员工资计入管理费用的给调整一下,计入研发支出科目,再结转研发费用结转期间损益,可以这样吗,因为这个月要准备高新技术企业复审,马上要给审计老师提供资料了,账上这个问题不知道该怎么办
老师您好,我有个项目,总金额是296976.00元,就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元,当时也不知道有这个项目,问领导说是工牌费, 我就计入到了营业外收入,后面这个项目真正开票296976.00元,但是收款因为之前转了2000元,所以是294976.00元,但是老师我因为没懂,当时又把营业外收入调整了下,做成了借营业外收入-其他营业外收入,借方是应收账款(红字)这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元,老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上,麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
1. 先备份(必做) 系统管理 → 数据备份 → 备份当前账套 2. 反结账、反记账到启用期间(清期初用) 总账 → 财务结账 → 逐月取消结账 总账 → 凭证管理 → 全选凭证 → 按 Ctrl+Alt+H 反记账 3. 清空错科目的期初余额 设置 → 科目期初 → 找到错科目 → 删除期初数 → 保存 4. 删除错科目(现在可删) 设置 → 科目 → 找到错科目 → 删除(提示无引用即可删) 5. 新增正确末级科目(编码对、挂在正确上级) 科目 → 新增 → 填正确编码+名称 → 设为末级 → 保存 6. 恢复期初、重新记账结账 科目期初 → 录入正确科目期初 凭证管理 → 全选 → 记账 → 财务结账 → 逐月结账 7. 重新导入凭证 导入模板里科目用正确末级编码 → 重新导入 如果删不掉(仍提示引用) 总账 → 明细账 → 查错科目所有凭证 → 批量替换为正确科目 → 再删错科目 或先禁用错科目(科目 → 更多 → 禁用),再新增正确科目
我现在是在导入2026.1月份的账务,那是要先取消2025.12月结账吗
我现在已经取消了2025.12月结账了,再怎么操作呢
同学你对的,必须这样,反结帐
取消结账就是反结帐了吧
我现在取消了,在下一步不知道怎么办了
对的,就是反结帐哦
下一步怎么做呢,我切换到2026年,还是删不了这个科目
新建账套的时候自己重新编辑就行,你如果已经建账套成功了,那就不能删除了,你可以不用
本来也想不用,可是我从别的账套导数据的时候,说导入的凭证里有这个新加科目的上级科目,所以导不进去
那你就重新建26年账套
怎么重新建
软件里新建账套就行了