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老师 我是一般纳税人,销售商品13%.外购产品赠送客户,需要申报无票收入,但是我外购产品是取得发票是1%税率。那申报填写在表1 的哪个栏次呢

2026-02-23 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-23 15:12

取得的专票是1%,他是直接勾选扣除就行。不需要再附表1体现

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快账用户5983 追问 2026-02-23 15:17

外购产品赠送客户不是需要申报无票收入吗?

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齐红老师 解答 2026-02-23 15:20

那个填在未开具发票列,对应13%税率栏

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快账用户5983 追问 2026-02-23 15:23

那税率是按照1还是13呢,还是我填在13那栏次,税率是按照1,填写

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齐红老师 解答 2026-02-23 15:25

对应13%税率,因为你的税率是13%

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快账用户5983 追问 2026-02-23 15:31

那我们不是不划算了 增送出去,这样申报。 按规定就是这样申报吗?

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齐红老师 解答 2026-02-23 15:31

是的,按规定就是那样申报。要是在发票里边体现赠送,就不视同销售了

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快账用户5983 追问 2026-02-23 15:33

老师,请帮我看下这有问题没。(我是汽车经销商角度),这个赠品哦。假设机动车发票金额包含车载空调金额,就一步分录借,主营业务成本,贷库存商品,若是不包含就,借销售费用,贷库存销项税,同时当月申报无票收入和销项税,然后同时汇算清缴时还得填写收入,数据

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齐红老师 解答 2026-02-23 15:34

 这样操作 借销售费用,贷库存销项税,同时当月申报无票收入和销项税,然后同时汇算清缴时还得填写收入,数据

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快账用户5983 追问 2026-02-23 15:36

这里的无乱我取得什么发票(1个店还是6个点税率,普票还是专票,我都需要按照13%税率申报增值税,是这意思吗。

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齐红老师 解答 2026-02-23 15:39

是的,按你对外销售开票的税率申报

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取得的专票是1%,他是直接勾选扣除就行。不需要再附表1体现
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你好,应该开的是2035.4才对!2300是你的成本!
2021-11-11
不需要申报个人所得税
2022-07-07
您好,非农业生产者购入农产品取得的增值税专用发票,填报增值税纳税申报表是填写在附表二(一)认证相符的增值税专用发票,从境外购进农产品取得的海关进口增值税专用缴款书,填报增值税纳税申报表是填写在附表二(二)其他扣税凭证,其中:海关进口增值税专用缴款书。
2020-08-08
收购西红柿:向农业生产者收自产的,可申请农产品收购发票,选 “免税”;向经销商收非自产的,开 9% 专票或普票。 开给境外客户:用税控系统或电子税务局开票,符合免税条件选 “免税”,购方信息可用中外文(名称必填),备注栏填出口相关信息(如合同号、出口金额等)。
2025-11-05
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