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老师 2022年有一张运输发票有问题 现在要把进项税转出 费用也要转出 那分录要怎么做

2026-02-24 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-24 16:26

您好
借:其他应付款
贷:利润分配-未分配
应交税费-进项转出

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借:以前年度损益调整——主营业务收入    应交税费——应交增值税(销项税额)   贷:应收账款——乙公司    ②调整销售成本。   借:库存商品——A商品   贷:以前年度损益调整——主营业务成本   ③调整应缴纳的所得税。   借:应交税费——应交所得税   贷:以前年度损益调整——所得税费用   ④将“以前年度损益调整”科目的余额转入未分配利润。   借:利润分配——未分配利润    贷:以前年度损益调整——本年利润    ⑤因净利润减少,调减盈余公积。   借:盈余公积——法定盈余公积   贷:利润分配——未分配利润
2023-08-05
您好。 借以前年度损益调整等 贷进项转出。
2021-03-30
同学你好 借以前年度损益调整 贷进项转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2021-03-30
同学你好,之前做进项税额时的分录是如何做的呢;
2020-09-29
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
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