借管理费用/销售费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出

老师,请问增值税进项发票有退货,需要进项税额转出,请问转出后怎么做这一笔会计分录
老师,进项税转出 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 月末结转,借:应交税费 应交增值税 进项转出。贷 应交税费 未了增值税 这样就平了,那我如果再做一笔借:进项转出 贷:进项那就不平了,请问老师是不是不用做进项转到进项转出这笔分录
只有进项税额没有销项税额,然后做了一笔进项转出,年底结转分录怎么做?
你好老师,我之前公司有一笔金额是税务局查到进项税转出的,是管理费用~汽车费用,现在做转出分录怎么写,还交了滞纳金补交税了
老师 有一笔帐进项做了进项税转出来 转出后要转成费用 费用那笔分录怎么写
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
老师,公司报销总是固定的一个人,可以吗
老师好,我在十几年前转让了朋友的一家房地产公司,注册资金1200w,后来没有经营,七年前又零价格转给一个朋友做房地产开发,想他的项目下来我做一些工程,后来他的项目没有做成,也没有报税,后来我在办证的时候才知道我的税务被拉黑了,原来多少只是把工商变更的法人,税务没有最相应的变更,税务的法人还是我。请问老师现在要咋样处理?
老师,我们是跨境电商,小规模企业的收入,包含开票收入和境外免税收入吧?
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
那进项到进项转出那笔分录呢
和增值税一起计提就成了