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请问老师,我公司销售一批货物,已开具增值税专用发票,客户未认证,现需要全额退货,我这边要扣10%的手续费,这个怎么处理?

2026-02-24 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-24 16:27

那么你就做部分红冲就行

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同学你好!这个应该不行啊    这样的话    他们全额退款了   你们却要多交增值税呀 可以自己开红票      全额的  给他们呀
2020-11-20
同学 你好, 1、销售退货的会计分录如下: 借:主营业务收入 贷:银行存款/库存现金等 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本 借:库存商品 贷:主营业务成本
2022-10-18
您好!请问对方给你开了什么发票呢
2022-10-18
你好,根据你的描述,先按普通发票做购进处理,然后做购进的红冲处理,再做专用发票的购进处理就是了。
2022-10-11
是的,你这边先认证,之后开红字信息表2000 ,这个数量填写少的数量负数,你先认证申报抵扣填写第2栏,之后开红字信息表次月申报填写20栏 这个2000进项税额转出就可以
2020-09-11
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