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我们公司的销售,科目我们直接全部都是记得应收账户 杨发旺余款41920.8要转去逯丽丹那边 这个应收应该怎么做?

2026-02-24 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-24 19:16

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同学你好,货物的就做应收,往来的做其他应收或者其他应付
2021-09-01
您好 个人不需要销售发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 凭证附件少一张发票 跟开具发票一样的账务处理 在收款时可以由个人直接转账给公户
2021-06-06
同学你好 你给工人报个税吗
2020-09-10
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
你好;   你这个模具是你们自己 加工制作的吗 ? 到时所有权是你公司的吗  
2023-07-11
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